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老師:進項大于銷項,本月需要根據(jù)增值稅算附加稅嗎

2020-09-02 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-02 10:36

你好,進項大于銷項,不需要繳納增值稅,也就不需要根據(jù)增值稅計算附加稅了

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快賬用戶4146 追問 2020-09-02 10:43

老師只要銷項大于進項,它們之間的應交稅費余額來計算附加稅哈

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齊紅老師 解答 2020-09-02 10:47

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶4146 追問 2020-09-02 10:52

謝謝老師明白了

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齊紅老師 解答 2020-09-02 10:56

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,進項大于銷項,不需要繳納增值稅,也就不需要根據(jù)增值稅計算附加稅了
2020-09-02
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-31
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-08-31
同學你好,這個月增值稅進項大于銷項,增值稅暫時不用交,那么附加稅要交嗎?——是不需交的;
2020-09-08
您好,這個是不需要的了
2023-06-12
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