同學你好,這個月增值稅進項大于銷項,增值稅暫時不用交,那么附加稅要交嗎?——是不需交的;
老師 這個月增值稅進項大于銷項,增值稅暫時不用交,那么附加稅要交嗎?
老師,進項大于銷項,月末不做賬務處?那什么時候還會有進大于銷,借未交增值稅貸應交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅?
老師,每個月銷項大于進項就要交增值稅,就要提附加稅,如果平時沒提,一年累計進項還大于進項,還要不要提了呢?
某個月的增值稅進項大于銷項,去報稅不用交增值稅及附加稅。那當月做賬還是要做計提增值稅和附加稅嗎?
老師,請教一下,如果進項大于銷項,。那么后面就不用交增值稅和附加稅稅了嗎
怎么計提工資,社保,個稅,個人社保?需要分開計提嗎
老師老板在公司操作一切,然后工資私發(fā),不報個稅,什么都不簽名,就是逃避責任嗎?前面一直個稅是0申報,他知道了不讓,然后就是非正常這個月,老師下個月怎么給他解正常,然后還按0申報給他報個稅
提單上面件數(shù)是555件,但是我們提交給稅務局下戶報關單只有135還有420件是另外一張報關單,我們提交資料的時候兩個報關單都要提交上去嗎?還是只要提交一個報關單?
誰能給我講明白這個原理,謝謝!
出口企業(yè),港雜費發(fā)票是免稅的嗎
進項扣選依據(jù)什么勾選,是不公司賬上應交稅費講項明細一一對應勾選
老師這個是工商年報里的,是什么意思?
【多選題】 下列情形中,不屬于會計政策變更的有( )。 A.本期發(fā)生的交易或者事項與以前相比具有本質(zhì)差別而采用新的會計政策 B.因減資導致長期股權投資由成本法變更為權益法 C.對初次發(fā)生的交易或者事項采用新的會計政策 D.將投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量方法由成本模式變更為公允價值模式 E.對不重要的交易或者事項采用新的會計政策
老師您好,想問一下,我們公司代發(fā)供應商業(yè)務工資3000元,供應商給了庫存商品成本價錢4500元,多出這個1500元怎么樣做帳?
老師好、我3月份有一筆繳納工會經(jīng)費的分錄做錯了、錯誤:借:管理費用一工會經(jīng)費、貸:銀行存款、造成管理費用有余額、我理四月份的賬時才發(fā)現(xiàn)、我應該在四月份怎么更正這筆分錄呀?辛苦老師教一下