您好,應(yīng)該是暫估的時候,暫估的部分結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,所以沖回來。
老師,我們是成品油零售行業(yè),我看以前會計做的賬有暫估庫存商品,年底沖銷了,為什么她還沖銷主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,我們是成品油零售行業(yè),我看以前會計做的賬有暫估庫存商品,年底沖銷了,為什么她還沖銷主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,我們是成品油零售行業(yè),我看以前會計做的賬有暫估庫存商品,年底沖銷了,為什么她還沖銷主營業(yè)務(wù)成本呢
開的專票,沒質(zhì)量問題,就是單純給的折讓,以前都是開一張發(fā)票上,我看以前會計沖的庫存商品,然后還充減了主營業(yè)務(wù)成本,為什么沖成本呢,不是應(yīng)該先做庫存商品減少,等月末賣了再結(jié)轉(zhuǎn)成本么
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
進項普票要做賬么,還有未勾選的進項發(fā)票
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復(fù)是麗晶系統(tǒng)上傳過來的
郭老師5月份買了一批物資給受益對象的,那時候做業(yè)務(wù)活動成本,購買活動物質(zhì),貸應(yīng)付賬款,然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢
就是我們公司沒有行政然后 有個人幫領(lǐng)導(dǎo)買了機票 可以對公給他報銷嗎
服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費,但未規(guī)定每年什么時候支付服務(wù)費,在未收到本年服務(wù)費的,且服務(wù)是持續(xù)的沒有完成時點說法的,公司應(yīng)該在什么時候申報未開票收入,統(tǒng)一在月末申報嗎
也沒高新技術(shù)企業(yè)的會計老師,高新技術(shù)企業(yè)同時是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費用明細表嗎
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
老師,不是有收入就得結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?她這個暫估的庫存商品,收到票不就入庫了嘛,這個成本應(yīng)該還得結(jié)轉(zhuǎn)呀!
能給我舉個例子說說嗎
您好,暫估是沒有收到發(fā)票的時候,全額暫估的,收到發(fā)票后再借進項,貸庫存商品等。
嗯,這個我知道,意思進項影響了單位成本,所以調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本
您好,是的,您的理解是正確的。