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老師只簽購銷合同,貨沒發(fā)出,也沒進回來,但是開了銷售發(fā)票,我如何賬務(wù)處理,分錄怎么做

2020-12-04 00:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-04 00:03

學(xué)員,你好,這種情況的話需要確認合同負債和銷項稅額。

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快賬用戶7362 追問 2020-12-04 00:07

不理解,分錄怎么做老師

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齊紅老師 解答 2020-12-04 08:21

學(xué)員您好,產(chǎn)品都沒有實際發(fā)出,按通常理解,相關(guān)產(chǎn)品還是由銷售方所有或控制,也就是說,購買方未取得產(chǎn)品的控制權(quán)?;诖?,該業(yè)務(wù)不符合收入確認條件,不能確認收入,也談不上結(jié)轉(zhuǎn)成本的問題。這筆銷售業(yè)務(wù),開具發(fā)票,未發(fā)出商品,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間,明顯早于會計收入時間,根據(jù)增值稅會計處理規(guī)定,此時,應(yīng)將應(yīng)納增值稅額,借記“應(yīng)收賬款”,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目。

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學(xué)員,你好,這種情況的話需要確認合同負債和銷項稅額。
2020-12-04
你好,你們單位先開出去的銷售發(fā)票嗎?
2024-04-30
1.可以先暫估入庫 2.是的 3.原分錄負數(shù)紅沖,年底開來發(fā)票把暫估入庫的負數(shù)紅沖,然后重新根據(jù)發(fā)票做賬
2020-09-01
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 只確認銷項稅
2024-10-18
你好,沒有抵扣也是一樣正常做銷項,有進項你要是抵扣就做進項稅額,暫時不認證就做待認證進項稅額
2020-09-04
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