您好,金額大嗎?大約金額有多少?。窟@是不正規(guī)的,你得讓他去找別地單位,哪怕是,恩,就是找一些也得有一點(diǎn)采購。

老師o(^o^)o 進(jìn)貨沒有發(fā)票永遠(yuǎn)沒有發(fā)票 進(jìn)貨的時(shí)候 走私卡或者現(xiàn)金(沒走對公賬戶)我不入賬 銷售的時(shí)候 也沒有通過對公賬戶走 客服也不要發(fā)票 我也不入賬 不知道可不可以有點(diǎn)慌(外賬) 但是客服 不要發(fā)票 但是銷貨款項(xiàng)走入對公賬戶就要確定未開票收入納稅調(diào)增
新的單位沒有什么制度,銷售發(fā)票客戶要再開,成本發(fā)票也是沒有人催,往往都是銷售發(fā)票出去了,成本永遠(yuǎn)沒來,我去當(dāng)主辦會(huì)計(jì),我這個(gè)賬怎么做呢?還有什么好的辦法可以去解決這個(gè)問題
老師 請問采購合同中 銷售方連同運(yùn)輸費(fèi)用一起開具了材料發(fā)票有沒有問題?正確的應(yīng)該是怎么操作呢?
老師我要問個(gè)代賬問題,客戶沒有采購發(fā)票,以后也不會(huì)有,也沒有任何合同啥的,但是確開了銷售發(fā)票,怎么做
老師,你好!請問一下我們公司是一般納稅人,我們之前銷售了貨物給客戶,貨款已經(jīng)收了,貨物也已經(jīng)發(fā)貨給客戶了。但是發(fā)票確還沒有開給客戶?,F(xiàn)在的問題是這個(gè)客戶公司已經(jīng)注銷了,他們也沒有叫我們開發(fā)票,這樣的情況,我們該如何處理
港雜費(fèi)用,小規(guī)模的是開1%,還有其他稅率嗎
請問一下,就是開會(huì)的時(shí)候他們掃碼交費(fèi),但是沒有掃打相應(yīng)的發(fā)票,有些人掃碼打發(fā)票,有些人沒有掃碼開發(fā)票那么現(xiàn)在沒有發(fā)票的情況,有收款記錄,那這個(gè)是怎么來做賬的?怎么來進(jìn)行財(cái)務(wù)處理?
建筑工程的保險(xiǎn)費(fèi)可以抵扣嗎
同一法人名下的兩家公司 A公司向B公司借款10萬 借款時(shí)間4年 這種簽合同一定要有利息嗎 年利率可以填0嗎
老師,我們一筆款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把這筆款記費(fèi)用嗎,還是要先掛往來,等票到了再轉(zhuǎn)到費(fèi)用?
老師現(xiàn)在有個(gè)稅務(wù)問題,起因:23年被查到?jīng)]有按照相關(guān)稅率開票,收到了9運(yùn)費(fèi)發(fā)票,讓我們給客戶開票也要開一部分9的(我們是一般納稅人貨代報(bào)關(guān)公司)。1.我現(xiàn)在已經(jīng)把23年收到的確認(rèn)的9的成本票整理好了,并且把每個(gè)月9的成本票占當(dāng)月總成本占比計(jì)算出來了;23年相應(yīng)的電子稅務(wù)局開票數(shù)據(jù)也整理好了。2.按照開票數(shù)據(jù)計(jì)算了一個(gè)9票成本占比的應(yīng)開9的發(fā)票金額,這樣的話我還需要去準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)去大廳更正申報(bào)呢
老師,退役軍人減征額怎么做賬?
出口企業(yè) 產(chǎn)品出口 開的是普票 不能退稅 發(fā)票要怎么用
你好請問一下這個(gè)單價(jià)是怎么計(jì)算出來的
我們企業(yè)今年4月成立的,那么殘疾人就業(yè)保障金是今天開始報(bào)還是明年11月開始報(bào)


幾萬塊吧
這個(gè)還能說得過去吧,但是正規(guī)的角度應(yīng)該是有采購發(fā)票的。
那該怎么做賬啊老師
好,你現(xiàn)在只能確定收入了,就沒有成本。然后再做一些費(fèi)用就可以了。