你好,你們有單獨(dú)的采購(gòu)部門嗎? 可以要求采購(gòu)部門聯(lián)系對(duì)方 或者和供應(yīng)商約定好開發(fā)票的時(shí)間 比如開了發(fā)票多長(zhǎng)時(shí)間付款
新的單位沒有什么制度,銷售發(fā)票客戶要再開,成本發(fā)票也是沒有人催,往往都是銷售發(fā)票出去了,成本永遠(yuǎn)沒來,我去當(dāng)主辦會(huì)計(jì),我這個(gè)賬怎么做呢?還有什么好的辦法可以去解決這個(gè)問題
單位去年銷售發(fā)票就開了一部分,客戶沒付錢就沒開全,現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票,我怎么處理,現(xiàn)在開發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么處理,上個(gè)會(huì)計(jì)供應(yīng)商百分之八十都沒有開發(fā)票來,她也沒有暫估,也沒有做未開票申報(bào),我現(xiàn)在要怎么處理才不會(huì)影響我?是工業(yè)企業(yè),會(huì)計(jì)做賬直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本材料、機(jī)械、燃料,沒有生產(chǎn)成本科目?
上個(gè)月開了銷售發(fā)票出去,但是成本發(fā)票沒開,11月開出來了,導(dǎo)致需要多交增值稅,這個(gè)有什么辦法可以解決嗎
老師,我想問下,我們是新成立的公司,生產(chǎn)制造業(yè)的,目前接了一個(gè)單子,要開發(fā)票,但是我們的貨還沒有生產(chǎn)出來,還沒達(dá)到完工產(chǎn)品成都。那這發(fā)票能開出去嗎?那我這個(gè)銷售成本又如何計(jì)算呢?
老師,有個(gè)人去稅務(wù)局代開了我公司的發(fā)票,但是我們都不知道這個(gè)人是誰,發(fā)票也沒有到公司?,F(xiàn)在這張發(fā)票,要紅沖或者作廢。是不是只要我做賬不做這張發(fā)票進(jìn)去,就可以?還是有什么更好的解決辦法?這樣發(fā)票,公司不認(rèn)可,不需要。
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元,公司承擔(dān)社保是3642.42元、個(gè)人承擔(dān)社保是1438.42元,公積金公司承擔(dān)200元,個(gè)人承擔(dān)200元,個(gè)稅208.83元,麻煩老師給寫一下計(jì)提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
移動(dòng)加權(quán)平均法怎么計(jì)算 舉個(gè)例子
老師您好,麻煩問一下我公司的長(zhǎng)投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計(jì)入什么科目?
老師,以工單核算成本,請(qǐng)問用品種法怎么核算。
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對(duì)方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對(duì)方敗訴,對(duì)方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi),但是開票時(shí),設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納,那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
都是老板聯(lián)系的,我們做賬很被動(dòng),老師有什么方法來解決我這這個(gè)問題,讓我的賬能好做
那你們也沒有合同了,那他給你這個(gè)價(jià)格是開發(fā)票的還是不開發(fā)票的? 我們就給供應(yīng)商約定好賬期,開了發(fā)票多長(zhǎng)時(shí)間付款,我們是4月15號(hào)之前。 是15號(hào)之后開來的,是下下個(gè)月的15號(hào)之前 他給我們貨物的時(shí)候,直接都給我們開發(fā)票。