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老師,前任會計她是每個月的備用金都是當(dāng)月取多少,她當(dāng)月做平多少,不管實(shí)際是不是全用完了。因?yàn)槲铱吹?月庫存現(xiàn)金是平的,10月未取現(xiàn),但是實(shí)際她10月有余額現(xiàn)金支付報銷費(fèi)4000,但是實(shí)際她移交給我是有庫存現(xiàn)金的2000多。我想現(xiàn)在做一筆賬好讓我錄制10月憑證時,庫存現(xiàn)金不是赤字。

2020-12-02 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-02 11:06

錢哪里來的,找老板借的話,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶1712 追問 2020-12-02 11:42

不是跟老板接的,就是比如我9月取現(xiàn)5萬,做賬時做平結(jié)賬了,但是實(shí)際錢沒用完。10月沒取現(xiàn),但是用了10月留下的錢報銷了員工的費(fèi)用。如果我要錄憑證,就是庫存現(xiàn)金赤字。我現(xiàn)在想做一筆分錄,先讓現(xiàn)金賬有錢

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齊紅老師 解答 2020-12-02 11:50

是比如我9月取現(xiàn)5萬,做賬時做平結(jié)賬了 咋平掉了,掛哪里平掉了

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快賬用戶1712 追問 2020-12-02 15:20

就是借一堆勞務(wù)成本,貸庫存現(xiàn)金。怎么可能每個月現(xiàn)金都用得那么準(zhǔn),而且交給我的時候是有現(xiàn)金的。所以我現(xiàn)在就想做一個類似現(xiàn)金盤盈還是啥的,先讓10月賬上有庫存現(xiàn)金。畢竟10月沒取現(xiàn),如果你要是做借法人的,以后還得有個其他應(yīng)付掛那。但我不知道現(xiàn)金盤盈這樣做有沒有什么問題或者風(fēng)險

就是借一堆勞務(wù)成本,貸庫存現(xiàn)金。怎么可能每個月現(xiàn)金都用得那么準(zhǔn),而且交給我的時候是有現(xiàn)金的。所以我現(xiàn)在就想做一個類似現(xiàn)金盤盈還是啥的,先讓10月賬上有庫存現(xiàn)金。畢竟10月沒取現(xiàn),如果你要是做借法人的,以后還得有個其他應(yīng)付掛那。但我不知道現(xiàn)金盤盈這樣做有沒有什么問題或者風(fēng)險
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快賬用戶1712 追問 2020-12-02 15:20

如果10月沒現(xiàn)金,我那兩份現(xiàn)金付訖的報銷就不能入賬了

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齊紅老師 解答 2020-12-02 15:28

你這個看不出來是咋平掉,為啥和實(shí)際不一樣,看不出來,可以做現(xiàn)金盤盈, 但是盤盈只能少部分,你不能去盤盈幾萬那有點(diǎn)不現(xiàn)實(shí)了,盤盈需要掛貸營業(yè)外收入,交企業(yè)所得稅,這個不劃算

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快賬用戶1712 追問 2020-12-02 15:32

對,我就是剛做全盤,不懂怎么辦,就是怕要么不合規(guī),要么導(dǎo)致企業(yè)多交稅,但是現(xiàn)在這一筆是公司電費(fèi),一次是招待費(fèi)合計4000的賬還沒錄制呢。我不想調(diào)整修改前任的賬,我剛做全盤小白一枚,等會越調(diào)越亂,但做借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付法人,以后這個我又咋平掉,我去哪找錢入賬

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齊紅老師 解答 2020-12-02 15:37

借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付法人? 先掛這個,后面公司賺錢老板這個轉(zhuǎn)走沖掉這個,

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快賬用戶1712 追問 2020-12-02 15:47

后面公司賺錢,怎么轉(zhuǎn)走?需要實(shí)際支付給法人現(xiàn)金?

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齊紅老師 解答 2020-12-02 15:53

直接銀行轉(zhuǎn)賬就可以,

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快賬用戶1712 追問 2020-12-02 15:57

能不能不真實(shí)進(jìn)行金錢往來的。就只是做賬調(diào)整。剛才那樣意思就是后面無理由還是要支付錢給法人。

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:05

盤盈需要掛借庫存現(xiàn)金,貸待處理財產(chǎn)損溢 ,審批,借待處理財產(chǎn)損溢? ?貸營業(yè)外收入?

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快賬用戶1712 追問 2020-12-02 16:17

我就怕這個盤盈,到時領(lǐng)導(dǎo)問,而且無故多交所得稅那么多。因?yàn)榍叭螘嫻烙嬕彩桥旅總€月收收支支麻煩,就賬做平了,但實(shí)際使用情況通過內(nèi)賬記錄。

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:20

實(shí)務(wù)中外賬就是掛借款的,小企業(yè)那賺錢不會轉(zhuǎn)自己私戶,一般都是到時候會轉(zhuǎn)出,

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:20

老板覺得公司就是我的,我自己錢,要用還是不打招呼就轉(zhuǎn)出去,到時候你再沖就可以

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:20

現(xiàn)在先掛借款就可以這個掛往來,

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快賬用戶1712 追問 2020-12-02 16:22

我就怕這個盤盈,到時領(lǐng)導(dǎo)問,而且無故多交所得稅那么多。因?yàn)榍叭螘嫻烙嬕彩桥旅總€月收收支支麻煩,就賬做平了,但實(shí)際使用情況通過內(nèi)賬記錄。

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:27

回復(fù)你,實(shí)務(wù)中外賬就是掛借款的,小企業(yè)那賺錢不會轉(zhuǎn)自己私戶,一般都是到時候會轉(zhuǎn)出, 掛 借款 , 不掛=盤盈,

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快賬用戶1712 追問 2020-12-02 16:31

我懂了,就是合規(guī)的應(yīng)該是盤盈,如果是她這樣做平了,先掛借款,到時就當(dāng)這多出來的轉(zhuǎn)出給法人咯。

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:41

是的,是的,是的,實(shí)務(wù)中是這樣處理,沒有人做盤盈,直接做借款,后面老板轉(zhuǎn)走沖掉借款,

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快賬用戶1712 追問 2020-12-02 17:02

嗯嗯,謝謝老師,我明白了。感謝耐心指導(dǎo)。我也不知道自己硬著頭皮沒經(jīng)驗(yàn)做全盤到底對不對

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齊紅老師 解答 2020-12-02 17:08

這個剛開始都是這樣,你慢慢就會了,去看下年終關(guān)賬課程去看下

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錢哪里來的,找老板借的話,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
2020-12-02
是的 ,他做的都沒有余額了
2020-11-06
您好,這個只能逐筆核對了,根據(jù)核對結(jié)果調(diào)整。
2020-11-12
您好,同學(xué),是的,每筆支出都要做憑證
2021-09-24
賬務(wù)問題 對于管理費(fèi)用多出來的部分可以調(diào)整。通過編制分錄 “借:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)金額),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)金額)” 來沖減多記的管理費(fèi)用。 個稅申報問題 不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄,不行就向稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢,然后按要求在電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更正申報。
2024-12-12
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