是的 ,他做的都沒(méi)有余額了
老師,我快無(wú)語(yǔ)了,我看了下前任會(huì)計(jì)的現(xiàn)金日記賬,您看這個(gè)圖,她是每個(gè)月的備用金都是當(dāng)月取多少,她當(dāng)月做平多少,不管實(shí)際是不是全用完了。這個(gè)圖是這個(gè)意思嗎?因?yàn)槲铱吹?月庫(kù)存現(xiàn)金是平的,但是實(shí)際她移交給我是有庫(kù)存現(xiàn)金的。
#提問(wèn)#老師 ,前會(huì)計(jì)每個(gè)月都把當(dāng)月取現(xiàn)的備用金做平了,但實(shí)際交接給我的是有現(xiàn)金余額的,現(xiàn)在我錄一筆10月已經(jīng)現(xiàn)金支付給報(bào)銷(xiāo)的人的單,系統(tǒng)就會(huì)顯示我現(xiàn)金赤字。這可怎么調(diào)呀
老師,前任會(huì)計(jì)她是每個(gè)月的備用金都是當(dāng)月取多少,她當(dāng)月做平多少,不管實(shí)際是不是全用完了。因?yàn)槲铱吹?月庫(kù)存現(xiàn)金是平的,10月未取現(xiàn),但是實(shí)際她10月有余額現(xiàn)金支付報(bào)銷(xiāo)費(fèi)4000,但是實(shí)際她移交給我是有庫(kù)存現(xiàn)金的2000多。我想現(xiàn)在做一筆賬好讓我錄制10月憑證時(shí),庫(kù)存現(xiàn)金不是赤字。
關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷(xiāo)量是30萬(wàn),就按30萬(wàn)來(lái)核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說(shuō)這個(gè)月下了30萬(wàn)的單子,但是我們車(chē)間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說(shuō)的來(lái)核算,庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬(wàn),當(dāng)月銷(xiāo)量就是15萬(wàn)-10萬(wàn)成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn),下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬(wàn)完成。問(wèn)題是現(xiàn)在這有公司出貨沒(méi)有出庫(kù)單,如果按會(huì)計(jì)的方法來(lái)核成本的話,沒(méi)有出庫(kù)單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來(lái)接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師,現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題: 從代賬公司接回來(lái)的,有問(wèn)題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問(wèn)題: 6月的銀行賬沒(méi)有做,我已經(jīng)補(bǔ)上了,但是6月份的工資做的庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的,并且應(yīng)付職工薪酬和庫(kù)存現(xiàn)金多做了,實(shí)際沒(méi)有那么多,我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了,但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來(lái)的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題,因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問(wèn)題,跟實(shí)際不一樣,而且交接過(guò)來(lái)我的個(gè)稅客戶端沒(méi)有他們之前的記錄,沒(méi)辦法更正,這個(gè)不改,不管可以嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
那怎么辦?我現(xiàn)在在錄10月份的憑證,有些現(xiàn)金支付的報(bào)銷(xiāo)單,我要錄進(jìn)去,在沒(méi)有取現(xiàn)的情況下,我?guī)齑娆F(xiàn)金是負(fù)數(shù)呀?我現(xiàn)在該怎么操作?而且她使用現(xiàn)金時(shí),是這樣的有幾筆是按一筆一筆做憑證,剩下的金額為了做平合計(jì)一筆抵沖庫(kù)存現(xiàn)金的。我現(xiàn)在都不知道這個(gè)10月的現(xiàn)金支付的報(bào)銷(xiāo)單怎么做賬了
可以借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-老板處理
???啥意思??不是,我是庫(kù)存現(xiàn)金還有,但是不知道之前那些用現(xiàn)金支付的已經(jīng)做賬了。我現(xiàn)在要是掛其他應(yīng)付款—老板處理咋行?以后又咋弄
你現(xiàn)在有報(bào)銷(xiāo)單就用報(bào)銷(xiāo)單做報(bào)銷(xiāo)分錄
但是貸庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金提示負(fù)數(shù)呀。上月庫(kù)存現(xiàn)金平了,這個(gè)月沒(méi)有取現(xiàn)。我正常做賬不對(duì)呀
???啥意思??不是,我是庫(kù)存現(xiàn)金還有,但是不知道之前那些用現(xiàn)金支付的已經(jīng)做賬了。我現(xiàn)在要是掛其他應(yīng)付款—老板處理咋行?以后又咋弄 你庫(kù)存現(xiàn)金有還是沒(méi)有?
賬上是平了呀,但是實(shí)際還有余額。而且這個(gè)報(bào)銷(xiāo)就是用之前平的那些現(xiàn)金支付的,不是新的報(bào)銷(xiāo)。
拿你要問(wèn)一下原來(lái)的會(huì)計(jì),賬上有余額為什么要做平
她是怨氣滿滿走的,誰(shuí)都不理了。當(dāng)時(shí)交接給我還有2000多現(xiàn)金,但是我也是小白一個(gè),當(dāng)時(shí)不懂要核對(duì)哪些科目?,F(xiàn)在我做10月的入賬憑證,我錄入這個(gè)現(xiàn)金支付這部分的時(shí)候,提示我現(xiàn)金赤字,我研究了一會(huì)才看到我剛才發(fā)給您的那張圖,庫(kù)存現(xiàn)金都是平的,取多少用多少。但是我現(xiàn)在要做賬的,我看了有7月支付的一筆,有8月支付的一筆,搞得現(xiàn)在我看登的現(xiàn)金賬,我都不知道她哪些做賬了,哪些沒(méi)做賬。
賬上沒(méi)現(xiàn)金只能先這么處理,借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-老板處理