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老師,我快無(wú)語(yǔ)了,我看了下前任會(huì)計(jì)的現(xiàn)金日記賬,您看這個(gè)圖,她是每個(gè)月的備用金都是當(dāng)月取多少,她當(dāng)月做平多少,不管實(shí)際是不是全用完了。這個(gè)圖是這個(gè)意思嗎?因?yàn)槲铱吹?月庫(kù)存現(xiàn)金是平的,但是實(shí)際她移交給我是有庫(kù)存現(xiàn)金的。

老師,我快無(wú)語(yǔ)了,我看了下前任會(huì)計(jì)的現(xiàn)金日記賬,您看這個(gè)圖,她是每個(gè)月的備用金都是當(dāng)月取多少,她當(dāng)月做平多少,不管實(shí)際是不是全用完了。這個(gè)圖是這個(gè)意思嗎?因?yàn)槲铱吹?月庫(kù)存現(xiàn)金是平的,但是實(shí)際她移交給我是有庫(kù)存現(xiàn)金的。
2020-11-06 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-06 11:07

是的 ,他做的都沒(méi)有余額了

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快賬用戶5740 追問(wèn) 2020-11-06 11:26

那怎么辦?我現(xiàn)在在錄10月份的憑證,有些現(xiàn)金支付的報(bào)銷(xiāo)單,我要錄進(jìn)去,在沒(méi)有取現(xiàn)的情況下,我?guī)齑娆F(xiàn)金是負(fù)數(shù)呀?我現(xiàn)在該怎么操作?而且她使用現(xiàn)金時(shí),是這樣的有幾筆是按一筆一筆做憑證,剩下的金額為了做平合計(jì)一筆抵沖庫(kù)存現(xiàn)金的。我現(xiàn)在都不知道這個(gè)10月的現(xiàn)金支付的報(bào)銷(xiāo)單怎么做賬了

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齊紅老師 解答 2020-11-06 11:33

可以借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-老板處理

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快賬用戶5740 追問(wèn) 2020-11-06 12:10

???啥意思??不是,我是庫(kù)存現(xiàn)金還有,但是不知道之前那些用現(xiàn)金支付的已經(jīng)做賬了。我現(xiàn)在要是掛其他應(yīng)付款—老板處理咋行?以后又咋弄

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齊紅老師 解答 2020-11-06 12:11

你現(xiàn)在有報(bào)銷(xiāo)單就用報(bào)銷(xiāo)單做報(bào)銷(xiāo)分錄

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快賬用戶5740 追問(wèn) 2020-11-06 12:12

但是貸庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金提示負(fù)數(shù)呀。上月庫(kù)存現(xiàn)金平了,這個(gè)月沒(méi)有取現(xiàn)。我正常做賬不對(duì)呀

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齊紅老師 解答 2020-11-06 12:14

???啥意思??不是,我是庫(kù)存現(xiàn)金還有,但是不知道之前那些用現(xiàn)金支付的已經(jīng)做賬了。我現(xiàn)在要是掛其他應(yīng)付款—老板處理咋行?以后又咋弄 你庫(kù)存現(xiàn)金有還是沒(méi)有?

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快賬用戶5740 追問(wèn) 2020-11-06 12:24

賬上是平了呀,但是實(shí)際還有余額。而且這個(gè)報(bào)銷(xiāo)就是用之前平的那些現(xiàn)金支付的,不是新的報(bào)銷(xiāo)。

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齊紅老師 解答 2020-11-06 12:26

拿你要問(wèn)一下原來(lái)的會(huì)計(jì),賬上有余額為什么要做平

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快賬用戶5740 追問(wèn) 2020-11-06 12:39

她是怨氣滿滿走的,誰(shuí)都不理了。當(dāng)時(shí)交接給我還有2000多現(xiàn)金,但是我也是小白一個(gè),當(dāng)時(shí)不懂要核對(duì)哪些科目?,F(xiàn)在我做10月的入賬憑證,我錄入這個(gè)現(xiàn)金支付這部分的時(shí)候,提示我現(xiàn)金赤字,我研究了一會(huì)才看到我剛才發(fā)給您的那張圖,庫(kù)存現(xiàn)金都是平的,取多少用多少。但是我現(xiàn)在要做賬的,我看了有7月支付的一筆,有8月支付的一筆,搞得現(xiàn)在我看登的現(xiàn)金賬,我都不知道她哪些做賬了,哪些沒(méi)做賬。

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齊紅老師 解答 2020-11-06 12:40

賬上沒(méi)現(xiàn)金只能先這么處理,借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-老板處理

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是的 ,他做的都沒(méi)有余額了
2020-11-06
錢(qián)哪里來(lái)的,找老板借的話,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
2020-12-02
您好,這個(gè)只能逐筆核對(duì)了,根據(jù)核對(duì)結(jié)果調(diào)整。
2020-11-12
賬務(wù)問(wèn)題 對(duì)于管理費(fèi)用多出來(lái)的部分可以調(diào)整。通過(guò)編制分錄 “借:庫(kù)存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)金額),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)金額)” 來(lái)沖減多記的管理費(fèi)用。 個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題 不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄,不行就向稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢,然后按要求在電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更正申報(bào)。
2024-12-12
同學(xué)你好 出納不用軟件可以關(guān)閉資金模塊,沒(méi)有影響
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