你好 可以抵扣的 回來抵扣
老師,我們是一般納稅人給甲方開9%工程款發(fā)票,勞務(wù)分包方給我們開了3%勞務(wù)專票,我們?nèi)ネ獾仡A(yù)交的時(shí)候扣除分包款交的,那么這張勞務(wù)費(fèi)專票取得的進(jìn)項(xiàng)還可以認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我們給甲方開了3%普票10萬,我們勞務(wù)分包取的2萬勞務(wù)費(fèi)普票,預(yù)交稅的時(shí)候可以分包抵扣吧?
老師,我們是被掛靠方,我們有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我給開發(fā)公司開9的專票,我們只把勞務(wù)分包出去,也就是清包工,我們可以和勞務(wù)公司簽訂簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?對(duì)方給我開3%的普票可以嗎?這樣我就不能抵扣了,掛靠方說輔材能多開點(diǎn)專票給我抵扣,可以嗎
老師,你好,我們是一般納稅人,勞務(wù)分包公司給我們開具9%的增值稅專用發(fā)票勞務(wù),這個(gè)勞務(wù)發(fā)票是否可以抵扣
老師好,我們是一般納稅人,我們給甲方開票109萬9%專票,然后我們把勞務(wù)分包出去,勞務(wù)分包方給我們開票50萬3%,我們預(yù)交稅款是按(109-50)/1.09*2%還是按109/1.09*2%,差額預(yù)交稅款是啥意思?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會(huì)計(jì),你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?是多少以下免收嗎?
謝謝,如果預(yù)繳的時(shí)候沒有扣除分包,那么這張分包發(fā)票也一樣可以認(rèn)證抵扣的是吧?
你好 對(duì)的 是這么做的