同學,你好,這個可以的。

汪老師,您好!我這個未交增值稅是咋了?這個余額不平,咋調平?之所以這樣是因為我1-6月做的手工帳,當時計算有誤,導致憑證重新補錄系統(tǒng)后,賬上應交稅費和實際繳納稅費不一致 你幫我看看咋調平?其他科目都平了,現(xiàn)在就差這個了 ?
老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應交稅款和資產(chǎn)負債表中應交稅款不符 實際應交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導致每月提交的負債表中應交稅款錯了成了負數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導致每月提交稅局的負債表中應交稅款年初余額和期末余額一直為負數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師,工資表的個稅算了好幾個月,跟實際繳納不一樣,所以賬上的應交個人所得稅科目存在錯誤,能不能,直接做一張憑證給調回來?
老師您好,請教個問題,我在做8月個稅的代扣繳,然后發(fā)現(xiàn)有幾個人跟上個月發(fā)工資時計算的稅額不一樣,我看了一下是累計應納稅所得額數(shù)據(jù)不一樣導致的,現(xiàn)在我不知道應該怎么去調差異
老師,我這檢查之前的賬目的時候,發(fā)現(xiàn)12月份有幾個憑證科目使用錯誤,導致成本以及費用多計提了,同時我們又在1月份正式升級為一般納稅人,我們民辦非營利企業(yè),然后我調著覺得能不能直接反結賬回去直接更改科目,再去更改調整報表,用以前年度損益調整的哈調整科目有點多,這樣子可以不?
請問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實繳后,是不是要去工商進行注冊資本實繳變更,并同時進行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產(chǎn)權做實繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預交3%增值稅,申報當月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進項2658.68(未勾選認證),銷項165.14,10月份怎么結轉增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務,我開票的話就開的服務類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務上的話,有什么風險?
怎么做分錄呀,應交個所得稅貸方多了511.59,怎么沖?
同學,你好,正常這個應交稅費—個人所得稅貸方余額是從工資里計提出來的,這個應該是員工的錢,如果多計提了應該沖回 借應交稅費—應交個人所得稅 貸應付職工薪酬 —工資
老師,計提工資是借管理費用-工資 貸應付職工薪酬
同學,你好,是的,上面分錄對的。