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我就一家酒店,住宿和餐飲,今年疫情我們企業(yè)是享受免稅,開(kāi)普通發(fā)票免稅,如同一個(gè)月既有普票還有專(zhuān)票,那本月報(bào)稅怎么報(bào)。

2020-12-01 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 11:53

你好,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)將當(dāng)期開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第二欄和第五欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額的本期數(shù)相應(yīng)欄次中。

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快賬用戶(hù)6395 追問(wèn) 2020-12-01 11:54

我是一般納稅人

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快賬用戶(hù)6395 追問(wèn) 2020-12-01 11:56

就想知道,普票免稅部分還免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:57

若公司為一般納稅人,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人適用)第8欄“免稅銷(xiāo)售額”、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第19欄免稅項(xiàng)目“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”對(duì)應(yīng)欄次。

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快賬用戶(hù)6395 追問(wèn) 2020-12-01 11:57

那專(zhuān)票呢

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快賬用戶(hù)6395 追問(wèn) 2020-12-01 11:59

是不是因?yàn)槲议_(kāi)了專(zhuān)票,免稅的普票也要全額上稅,還是只上專(zhuān)票的開(kāi)票金額

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齊紅老師 解答 2020-12-01 12:01

只上專(zhuān)票的開(kāi)票金額

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快賬用戶(hù)6395 追問(wèn) 2020-12-01 12:04

可我當(dāng)?shù)氐膶?zhuān)管員就讓我全額上稅,我都蒙了,有政策嗎?哪條?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 12:18

2020年1月1日-2020年12月31日,對(duì)納稅人提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)、生活服務(wù),以及為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入,免征增值稅。生活服務(wù)、快遞收派服務(wù)的具體范圍,按照《銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))執(zhí)行。

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你好,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)將當(dāng)期開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第二欄和第五欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額的本期數(shù)相應(yīng)欄次中。
2020-12-01
需要補(bǔ)稅,這個(gè)開(kāi)專(zhuān)票不享受免了
2020-12-01
是的,是的,都是需要按3% 這個(gè),
2020-12-28
是不是一般納稅人,一般納稅人不能享受免稅了,你開(kāi)專(zhuān)票了,除非之前專(zhuān)票開(kāi)紅字才可以
2020-10-15
沒(méi)有新政策出臺(tái)前明年開(kāi)始就是3%開(kāi)票 但據(jù)說(shuō)政策在路上了,等等看
2020-12-31
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