您好,虛做成本費用?那您做納稅調增即可。
老師,請問一下,年底結賬沒有結轉本年利潤科目,所以他有余額,但是各種報表已經報了,這種怎么辦,可以第二年1月補結轉本年利潤科目嗎
老師您好,我想咨詢個問題: 我們公司的房屋沒入賬,但是收了政府的拆遷補償款,而且金額比較大,有沒有什么方法可以讓房屋入賬,少繳稅?希望您能解答一下
老師您好,我想咨詢一下所得稅問題 我們單位去年,彌補以前年度損益,有90000多的數(shù)字,結果今年上半年,這個數(shù)字就變成0了,但是,剛剛升級完軟件,發(fā)現(xiàn)這個數(shù)字,現(xiàn)在又有了,請問,這個季度,還能彌補以前年度損益嗎?
老師,你好,我想咨詢一下,2019年年底的成本費用沒有但已入賬,請問有什么辦法可以彌補嗎
老師您好,請問2019年有35左右的成本費用沒有發(fā)票但已經入賬了,請問有人么方法可以彌補嗎
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應付債款-利息調整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿企業(yè)出口退稅勾選每個月有什么時間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個月再顯示嗎?
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產生個稅,還是怎么樣?
個體工商戶一般納稅人,購買維護廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤率20%,公式是,價格*(1-5%)=190+190*20% 得出價格是240 銷售利潤率20%,價格*(1-5%)=190+價格*20%答案是價格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應商差票,這個催票應該誰去催呢?財務還是采購
這個經營范圍,開發(fā)票項目可以選擇,信息技術服務*軟件維護服務*服務費嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
老師請問應該怎樣調增,怎么做賬務處理呢
您好,在匯算清繳A105000第30行填寫調增數(shù)據即可。
您好,分錄,借所得稅費用(以前年度損益調整)貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
有35萬左右,這得交多少企業(yè)所得稅呀
老師,請問有什么其他方法嗎
您好,看您企業(yè)具體情況,若小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率5%
老師,企業(yè)所得稅是季度和年度都要調增嗎
您好,只需要年度納稅調增即可
老師,再麻煩請教一下,小微企業(yè)所得稅稅率不是20%,怎么可以用5%嗎
您好,小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是25%,目前暫按20%征收,即25%*20%=5%
好的,謝謝老師
您好,你客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
謝謝,以后有不懂的,還得請教老師您
您好,您客氣,歡迎多交流