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老師,你好,我想咨詢一下,2019年年底的成本費用沒有但已入賬,請問有什么辦法可以彌補嗎

2020-11-30 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-30 20:00

您好,虛做成本費用?那您做納稅調增即可。

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快賬用戶4170 追問 2020-11-30 20:04

老師請問應該怎樣調增,怎么做賬務處理呢

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齊紅老師 解答 2020-11-30 20:06

您好,在匯算清繳A105000第30行填寫調增數(shù)據即可。

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齊紅老師 解答 2020-11-30 20:06

您好,分錄,借所得稅費用(以前年度損益調整)貸應交稅費應交企業(yè)所得稅

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快賬用戶4170 追問 2020-11-30 20:09

有35萬左右,這得交多少企業(yè)所得稅呀

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快賬用戶4170 追問 2020-11-30 20:09

老師,請問有什么其他方法嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-30 20:12

您好,看您企業(yè)具體情況,若小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率5%

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快賬用戶4170 追問 2020-11-30 20:21

老師,企業(yè)所得稅是季度和年度都要調增嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-30 20:23

您好,只需要年度納稅調增即可

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快賬用戶4170 追問 2020-11-30 20:28

老師,再麻煩請教一下,小微企業(yè)所得稅稅率不是20%,怎么可以用5%嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 07:42

您好,小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是25%,目前暫按20%征收,即25%*20%=5%

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快賬用戶4170 追問 2020-12-01 08:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:41

您好,你客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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快賬用戶4170 追問 2020-12-01 08:43

謝謝,以后有不懂的,還得請教老師您

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齊紅老師 解答 2020-12-01 09:45

您好,您客氣,歡迎多交流

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您好,虛做成本費用?那您做納稅調增即可。
2020-11-30
你好,這個已經入賬的,除非去改19年報表,沒有發(fā)票,不能稅前扣除
2020-11-30
你好,可以的,可以彌補的。
2021-11-15
你好,需要進行差錯更正的 借:以前年度損益調整 貸:對應的資產或負債 然后 借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2021-01-22
你好,1月份補結轉本年利潤。
2020-01-13
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