您好,7年間應(yīng)繳納企業(yè)所得稅40*25%=10
下表為經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審定的某企業(yè)年度應(yīng)納稅額情況(未彌補(bǔ)虧損前),問:該企業(yè)7年間應(yīng)繳 納企業(yè)所得稅為多少?
下表為經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審定的某居民企業(yè)年度應(yīng)納稅額情況(未彌補(bǔ)虧損前),該企業(yè)的企業(yè)所得稅率為 25%。問: 該企業(yè) 7 年間應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少?
某小型微利企業(yè)經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,2018年度虧損20萬元,2019年度盈利35萬元。該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為()萬元
某企業(yè)20×1年發(fā)生納稅虧損100萬元,年末未彌補(bǔ)虧損100萬元。20×2年至20×7年每年實(shí)現(xiàn)的利潤總額均為12萬元(假定與應(yīng)納稅所得額相同)。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,20×7年年末,該企業(yè)未彌補(bǔ)的虧損為()萬元 該題計(jì)算需要用納稅虧損嗎,為什么
某企業(yè)20×1年發(fā)生納稅虧損100萬元,年末未彌補(bǔ)虧損100萬元;20×2年至20×7年每年實(shí)現(xiàn)的利潤總額均為12萬元(假定與應(yīng)納稅所得額相同)。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,則20×7年年末該企業(yè)未彌補(bǔ)的虧損為()萬元。
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不