您好,只在2012年需要納稅50*25%=12.5萬
下表為經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審定的某企業(yè)年度應(yīng)納稅額情況(未彌補(bǔ)虧損前),問:該企業(yè)7年間應(yīng)繳 納企業(yè)所得稅為多少?
下表為經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審定的某居民企業(yè)年度應(yīng)納稅額情況(未彌補(bǔ)虧損前),該企業(yè)的企業(yè)所得稅率為 25%。問: 該企業(yè) 7 年間應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少?
某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2020年度自行申報營業(yè)收入總額350萬元,成本費用總額370萬元,當(dāng)年虧損20萬元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2020年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為什么要除以4
企業(yè)所得稅實行的是比例稅率,2018年年,某小型微利企業(yè)某年 度應(yīng)納稅所得額為60萬元,上--年度所得虧損42萬元,則本年度該 企業(yè)應(yīng)納所得稅額為多少?
某企業(yè)20×1年發(fā)生納稅虧損100萬元,年末未彌補(bǔ)虧損100萬元。20×2年至20×7年每年實現(xiàn)的利潤總額均為12萬元(假定與應(yīng)納稅所得額相同)。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,20×7年年末,該企業(yè)未彌補(bǔ)的虧損為()萬元 該題計算需要用納稅虧損嗎,為什么
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,也給別企業(yè)加工玉米掙加工費,我開出的發(fā)票稅率是多少
老師好,請問高企即征即退,公可收到的稅務(wù)咨詢費1000多塊錢需要作為即征即退進(jìn)項稅分?jǐn)倖幔?/p>
請問公司注銷時賬上既有無法收回的應(yīng)收賬款30萬,也有無法支付的應(yīng)付賬款35萬,需如何處理,能互抵嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好!我公司是新辦企業(yè),未取得收入。4月份取得了一張專票,這個月認(rèn)定為一般納稅人。請問這張專票可以抵扣嗎?
老老師 我們是一家加油站(普通合伙企業(yè))每個月交個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的會計分錄是?
老師,我們有一家餐飲小店,公司注冊的是餐飲服務(wù),現(xiàn)在有個客戶想大批量買包子,發(fā)票可以開包子嗎,平時開的是餐飲服務(wù)。
老師,你好。我單位員工有一筆生育津貼發(fā)放,產(chǎn)假期間沒有工資,公司只交社?!,F(xiàn)在這筆分錄該咋做
請問:我們公司出差辦事請領(lǐng)導(dǎo),車票開個人名稱可以從我們公司報賬嗎