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下表為經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審定的某居民企業(yè)年度應(yīng)納稅額情況(未彌補(bǔ)虧損前),該企業(yè)的企業(yè)所得稅率為 25%。問: 該企業(yè) 7 年間應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少?

下表為經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審定的某居民企業(yè)年度應(yīng)納稅額情況(未彌補(bǔ)虧損前),該企業(yè)的企業(yè)所得稅率為 25%。問: 該企業(yè) 7 年間應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少?
2020-12-20 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-20 18:50

您好,只在2012年需要納稅50*25%=12.5萬

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您好,只在2012年需要納稅50*25%=12.5萬
2020-12-20
您好,7年間應(yīng)繳納企業(yè)所得稅40*25%=10
2020-11-30
你好,2013年虧損50萬,2015年到2017年合計盈利40萬,2018年虧損,所以2015年到2017年彌補(bǔ)了2013年虧損40萬之后,剩余10萬虧損無法彌補(bǔ)。2019年盈利彌補(bǔ)2014年虧損10萬和2018年虧損5萬之后納稅,所以2019年彌補(bǔ)虧損后應(yīng)繳納所得稅=(25萬—10萬—5萬)*25%=2.5萬
2021-12-11
不能彌補(bǔ)虧損的,因為01年的虧損100,到07年已經(jīng)超過5年,不能在彌補(bǔ)的
2021-12-24
同學(xué)你好,,則20×7年年末該企業(yè)未彌補(bǔ)的虧損為()萬元?!?00-12*(1-25%)
2022-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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