你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出比較合適的
廣告公司給客戶的貨款抹掉零頭,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,下面設(shè)個(gè)二級(jí)科目折讓可以嗎
客戶匯款時(shí)把零頭抹了,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還是入銷售費(fèi)用-折讓 合適
幾年前的應(yīng)收賬款幾十、幾百收不回來(lái)的,現(xiàn)在老板簽字全部銷賬,做平了。這個(gè)是入銷售費(fèi)用-折讓 還是入營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失 更合理?
銷售收款,對(duì)方把零頭抹了, 零頭部分,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還是銷售費(fèi)用?還有收財(cái)務(wù)費(fèi)用,那樣也是對(duì)的嗎?
老師,我做匯算清繳遇到幾個(gè)問(wèn)題,幫我看下 1、營(yíng)業(yè)外收入構(gòu)成: 利息收入38500 陪標(biāo)收入5001.70 這兩筆費(fèi)用可以計(jì)收入嗎?是否需要詢問(wèn)繳納增值稅了嗎? 2、營(yíng)業(yè)外支出有一筆51500的支出,可以稅前扣除嗎? 3、銷售折讓計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是否合理? 4、財(cái)務(wù)費(fèi)用里面計(jì)了一筆擔(dān)保費(fèi)36000元,可以扣除嗎
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開(kāi)票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開(kāi)票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒(méi)有這么多錢(qián),只有過(guò)橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來(lái),有沒(méi)有什么辦法可以處理呀,還是我想問(wèn)一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問(wèn)題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問(wèn)題嗎,我們老板說(shuō)的,你是會(huì)計(jì),你是專業(yè)的,你來(lái)想辦法,搞得我都無(wú)語(yǔ)了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬(wàn)未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?是多少以下免收嗎?