同學你好!攤銷的話 就是 借:管理費用等 ? ? ? 貸:預付賬款 每個月? ?攤銷的
問一下,預付半年的房租,未收到發(fā)票時做賬:借:預付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費用 貸:預付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
老師,我們公司付款1萬元給客戶但是沒有收到發(fā)票,因為是一年的合同所以需要攤銷,這樣的情況下借預付1萬貸款銀行存款一萬,那如果攤銷的話借管理費用貸預付賬款后,如果下個月收到了發(fā)票怎么做分錄呢
一年內(nèi)的費用預付賬款攤銷是怎么做分錄? 比如一次支付10個月的費用1萬元,每月攤銷1000元。那么付款時:借預付賬款1萬元 貸銀行存款1萬元;收到發(fā)票沖賬和攤銷時都是怎么做呢?
1、支付了一年的承包費12萬元,發(fā)票未收到,該如何記賬 借:預付賬款~XXX公司承包費12萬元 貸:銀行存款12萬元 2、每月攤銷時該走什么科目? 3、增值稅專用發(fā)票開回來該走什么科目?
老師8月支付土地租金5年總價30萬,9月開始攤銷5000元每個月,主要租用的土地來放原材料石頭,支付總額時賬務處理 借:預付賬款_土地租金30萬貸:銀行存款30萬 9月攤銷時借:管理費用_土地租金5000元貸:預付賬款5000元嗎
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權如何賬務處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務風險不呢
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關于醫(yī)療科技公司方面的實操?請問這樣公司當主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老師,我知道,我問的還有沖賬時候的分錄,而且分錄請寫出數(shù)字來
這個不用沖賬的啊? 有發(fā)票? ?這個支出? ?才可以稅前扣除? ?沒有? ?不能扣除的 攤銷 借:管理費用? ? 1000 ? ? ? 貸:預付賬款? ? 1000 這個分錄? ?每個月都要做的? 做10個月
那么,付款的時候怎么做分錄呢?收到發(fā)票又是怎么做呢?
付款就是 借:預付賬款? ?10000 ? ? ?貸:銀行存款? ?10000 收到發(fā)票? ?不用單獨做分錄的 后期做攤銷分錄? ?就可以了 有發(fā)票? 這個是為管理費用能夠稅前扣除用的
老師,那這樣的話,發(fā)票到?jīng)]到,賬上也是看不出來的是吧?
發(fā)票沒到? 如果預付款了的話? ? 只做預付賬款? ? 這一個分錄的