你好,直接做相反分錄沖掉即可。
老師,前任會(huì)計(jì)做賬時(shí)預(yù)提了職工福利費(fèi),賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用一職工福利費(fèi)5萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)付款5萬(wàn)元,老師,現(xiàn)在是不允許計(jì)提職工福利費(fèi)的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬(wàn)元,我應(yīng)該怎樣處理?
老師,前任會(huì)計(jì)做賬時(shí)預(yù)提了職工福利費(fèi),賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用一職工福利費(fèi)5萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)付款5萬(wàn)元,老師,現(xiàn)在是不允許計(jì)提職工福利費(fèi)的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬(wàn)元,我應(yīng)該怎樣處理?
老師,前任會(huì)計(jì)做賬時(shí)預(yù)提了職工福利費(fèi),賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用一職工福利費(fèi)5萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)付款5萬(wàn)元,老師,現(xiàn)在是不允許計(jì)提職工福利費(fèi)的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬(wàn)元,我應(yīng)該怎樣處理?
老師我在9月10月,員工福利費(fèi)這塊我做的是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 正確的是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 是嗎 ?那現(xiàn)在改怎么辦呢
老師這里的福利費(fèi)我1月份做的沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整,這樣行不行 員工報(bào)銷(xiāo)的 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸銀行4287.25 這樣行不行還是這樣做 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸:銀行4287.25 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶字樣之前沒(méi)有就算是個(gè)體戶也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬(wàn)。沒(méi)有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問(wèn)一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)多,少交增值稅,導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬(wàn) 啥原因?qū)е碌?/p>