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收到稅務(wù)局退稅應該怎么做分錄呢?退的是增值稅,之前銷項稅是進項稅抵扣的,稅務(wù)局要把稅退回來,我要增加進項,還有退的稅要怎么做分錄。 前期是。借:應交稅費-未交增值稅5。 貸:應交稅費-帶抵扣進項稅額5

2020-11-27 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-27 15:56

你好!具體是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的退稅?一般是通過營業(yè)外收入處理

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快賬用戶2522 追問 2020-11-27 15:59

具體分錄是什么

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齊紅老師 解答 2020-11-27 16:00

你好!借銀行存款 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶2522 追問 2020-11-27 16:00

我們是是公交運輸行業(yè)享受免稅政策,但是我們開了專票,交了稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要把稅退回來。

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快賬用戶2522 追問 2020-11-27 16:02

那我前期抵扣的進項也要增加回來

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齊紅老師 解答 2020-11-27 16:03

你好!是疫情期間享受優(yōu)惠政策嗎

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你好!具體是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的退稅?一般是通過營業(yè)外收入處理
2020-11-27
對的呀,賬務(wù)處理正確的沒問題。
2022-04-14
沒問題,可以這么做的
2022-04-12
你原先一定是把進項稅額轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅 之后在轉(zhuǎn)到未交增值稅 形成未交增值稅借方余額(你留底的金額) 其實你可以直接對沖 借:銀行存款 貸:未交增值稅就可以了
2022-05-26
同學你好 這個是 借銀行 貸進項轉(zhuǎn)出 這樣做的 你們出口的嗎
2023-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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