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進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),不足抵扣時(shí),作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄

2022-07-31 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-31 13:04

您好,分錄是錯(cuò)誤的

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快賬用戶6529 追問 2022-07-31 13:04

那里錯(cuò)了,那應(yīng)該怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-31 13:05

您好,期末進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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您好,分錄是錯(cuò)誤的
2022-07-31
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)分錄不對(duì),如果是不允許抵扣的比如福利費(fèi) 借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-06-28
借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2024-01-11
您好 請(qǐng)問您上月留抵稅額13000在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)13000科目核算的 對(duì)嗎
2023-06-28
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