是的 你有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎 這個(gè)有的是根據(jù)人口繳納
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來(lái)是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問(wèn)劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購(gòu)入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
新公司6月份剛剛成立,沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那就不用交增值稅和所得稅吧?那么要不要單獨(dú)繳納垃圾稅?
公司剛成立不久,沒有進(jìn)項(xiàng),九月開的銷項(xiàng)發(fā)票,十月繳納增值稅和城建稅,煩請(qǐng)問(wèn)一下九月和十月的稅要怎么做分錄
今年4月份新辦一辦納稅人企業(yè),因?yàn)閯倓傞_始新辦4-6月份沒有銷項(xiàng),只有成本票,辦公費(fèi)之類的,沒有開票所以成本票也沒有認(rèn)證抵扣,導(dǎo)致其他應(yīng)收款和應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù),我們是建筑公司,估計(jì)10月份大征期做賬還是不會(huì)開票出去,應(yīng)該怎么調(diào)賬
對(duì)于成本相關(guān)進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證的問(wèn)題,增值稅是按當(dāng)月銷售的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于本月繳納的增值稅那這個(gè)增值稅是我的收入減成本等于利潤(rùn)的13%的增值稅稅率去繳納的,我按這個(gè)比率去繳納增值稅,當(dāng)然中間也會(huì)有費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票每個(gè)月有多少就認(rèn)證多少,上面說(shuō)的那一種成本認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的方法,和第2種辦法,只要有進(jìn)項(xiàng)我就都認(rèn)證,,這種方法去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的方法,哪種風(fēng)險(xiǎn)會(huì)少一點(diǎn)呀?大公司一般都是怎么去認(rèn)證這個(gè)成本類的發(fā)票呢,那第2種方法去認(rèn)證的話,得有源源不斷的成本的進(jìn)項(xiàng)票才能抵扣,要是我不進(jìn)貨了沒有進(jìn)項(xiàng)票了,那我就確認(rèn)收入多少銷項(xiàng),我就得繳納
企業(yè)有無(wú)票支出情況,但匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險(xiǎn)?
月末小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù),有的資料沒有計(jì)算商譽(yù),有的資料說(shuō)要減商譽(yù),有的說(shuō)要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計(jì)算進(jìn)去還是不計(jì)算進(jìn)去,什么時(shí)候減,什么時(shí)候加,謝謝
答案的這個(gè)單位儲(chǔ)存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過(guò)大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤(rùn)為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤(rùn)減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊(cè)資本都是最低10萬(wàn)人民幣嗎?
還分有沒有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎?如果沒有就不繳納嗎?不是必須繳納的嗎
沒有沒法繳納不是嗎
那去哪認(rèn)定呢?不認(rèn)定就不需要繳納嗎?那還可以省錢啦?
你做了稅務(wù)登記嗎?