這個是需要填寫減免稅申報表,就是稅額的差額填寫在減免稅申報表中。正常增值稅主表是按3%計算的增值稅稅額,減免2%的稅額后,得到1%的稅額,如果是需要交稅就是繳納1%的稅額

請問簡易征收的項目,對方開出一個點的普票,按照差額征收的話,附表三里面沒有 1個點的選項,該如何填寫差額征收的報表啊?
請問老師,如果一個電梯安裝類的公司既有按照簡易開票的又有按照一般計稅的,按照簡易征收開票的這部分收入在申報時候確實沒有抵扣進項稅額,按照一般計稅方式開票的部分抵扣進項了,這沒問題吧?
老師,我們外地有個簡易計稅的項目,現(xiàn)在做申報表的附表一的時候,1、是不是應該填在第二大類“簡易計稅方法計稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項目的第3、4列,是不是填入我們預繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務預征繳納稅款這一項的第2、第4列也是填入我們預繳的增值稅的金額
我們是建筑企業(yè),有一個簡易征收的項目,開3個點的,如果這個項目發(fā)生的業(yè)務都沒有專票進來抵扣,這個還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,我好像記得進項稅額轉(zhuǎn)出是按照簡易征收的一個比例做轉(zhuǎn)出的。
老師好,公司是一般納稅人承接了一個項目按照百分之三簡易計稅,但是有工種分包給下面班組的勞務公司,是不是可以差額征稅?差額征稅申報時怎么填申報表?系統(tǒng)會自動帶出嗎?如果讓下面班組開票需要注意什么?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
江老師,我們是建筑行業(yè),開出去100萬含稅發(fā)票3個點,收到20萬一個點的普通發(fā)票,這個差額征收是用100萬減去20萬除以1.03乘以1.03就是我們需要繳納的稅費,那因為收到的是1個點的發(fā)票,附表三寫在三個點的那里。剩余2個點是寫在減免稅表的哪里啊。還有是這樣計算的?
那你們是開具差額征稅發(fā)票,就是首先說100萬元含稅,扣除成本20萬元后開具發(fā)票
是的,等于繳納80萬含稅的發(fā)票繳納稅款對嗎
因為收到的是1個點的發(fā)票,附表三只有3個點的征收率,沒有1個點的,就是想問下,這樣怎么填寫報表?
就是按我說的做,就是正常在增值稅主表中是按3%計算銷項稅額,在減免稅申報表中進行填寫減免稅申報表,填寫減免稅申報表后,主表剩下的稅額,就是需要補交的稅款了。
我知道,可是我收到的發(fā)票是1個點的普票啊,也是在減免稅表填寫嗎
收到的普通發(fā)票,不用填寫減免稅申報表,因為這個是你們的成本列支金額。
那附表三沒有稅率1個點啊,我該怎么填寫?只有3之類的稅率
也是按稅額,反推不含稅金額,只要減免2%的稅額就行了。
心塞啊,這個收到的一個點的20萬普票。不含稅19.80萬,這個金額填哪里
你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?我看你這個圖是一般納稅人的圖呢?
是一般納稅人
按3%的稅率這一行填寫,對于20萬元,直接填寫在3、4、5列