這個(gè)是需要填寫(xiě)減免稅申報(bào)表,就是稅額的差額填寫(xiě)在減免稅申報(bào)表中。正常增值稅主表是按3%計(jì)算的增值稅稅額,減免2%的稅額后,得到1%的稅額,如果是需要交稅就是繳納1%的稅額
請(qǐng)問(wèn)簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,對(duì)方開(kāi)出一個(gè)點(diǎn)的普票,按照差額征收的話(huà),附表三里面沒(méi)有 1個(gè)點(diǎn)的選項(xiàng),該如何填寫(xiě)差額征收的報(bào)表啊?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果一個(gè)電梯安裝類(lèi)的公司既有按照簡(jiǎn)易開(kāi)票的又有按照一般計(jì)稅的,按照簡(jiǎn)易征收開(kāi)票的這部分收入在申報(bào)時(shí)候確實(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照一般計(jì)稅方式開(kāi)票的部分抵扣進(jìn)項(xiàng)了,這沒(méi)問(wèn)題吧?
老師,我們外地有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,現(xiàn)在做申報(bào)表的附表一的時(shí)候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類(lèi)“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項(xiàng)目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項(xiàng)的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
我們是建筑企業(yè),有一個(gè)簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的,如果這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的業(yè)務(wù)都沒(méi)有專(zhuān)票進(jìn)來(lái)抵扣,這個(gè)還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,我好像記得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是按照簡(jiǎn)易征收的一個(gè)比例做轉(zhuǎn)出的。
老師好,公司是一般納稅人承接了一個(gè)項(xiàng)目按照百分之三簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是有工種分包給下面班組的勞務(wù)公司,是不是可以差額征稅?差額征稅申報(bào)時(shí)怎么填申報(bào)表?系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出嗎?如果讓下面班組開(kāi)票需要注意什么?
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)個(gè)體戶(hù)的如果沒(méi)有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶(hù)2024年12月的余額嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯(cuò)了問(wèn)題,所以回答錯(cuò)了,是老板從公司拿了300萬(wàn)的錢(qián),怎么辦?不要回答讓老板再還給公司
老師,麻煩問(wèn)下,我們銷(xiāo)售黃金,顧客又回來(lái)?yè)Q款,我們?cè)趺蠢U稅,然后我們?cè)侔堰@個(gè)舊料銷(xiāo)售出去是否需要繳納消費(fèi)稅
老師,我之前給客戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對(duì)這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對(duì)方有沒(méi)有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請(qǐng)問(wèn)以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開(kāi),錢(qián)票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫(xiě)
江老師,我們是建筑行業(yè),開(kāi)出去100萬(wàn)含稅發(fā)票3個(gè)點(diǎn),收到20萬(wàn)一個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,這個(gè)差額征收是用100萬(wàn)減去20萬(wàn)除以1.03乘以1.03就是我們需要繳納的稅費(fèi),那因?yàn)槭盏降氖?個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,附表三寫(xiě)在三個(gè)點(diǎn)的那里。剩余2個(gè)點(diǎn)是寫(xiě)在減免稅表的哪里啊。還有是這樣計(jì)算的?
那你們是開(kāi)具差額征稅發(fā)票,就是首先說(shuō)100萬(wàn)元含稅,扣除成本20萬(wàn)元后開(kāi)具發(fā)票
是的,等于繳納80萬(wàn)含稅的發(fā)票繳納稅款對(duì)嗎
因?yàn)槭盏降氖?個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,附表三只有3個(gè)點(diǎn)的征收率,沒(méi)有1個(gè)點(diǎn)的,就是想問(wèn)下,這樣怎么填寫(xiě)報(bào)表?
就是按我說(shuō)的做,就是正常在增值稅主表中是按3%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,在減免稅申報(bào)表中進(jìn)行填寫(xiě)減免稅申報(bào)表,填寫(xiě)減免稅申報(bào)表后,主表剩下的稅額,就是需要補(bǔ)交的稅款了。
我知道,可是我收到的發(fā)票是1個(gè)點(diǎn)的普票啊,也是在減免稅表填寫(xiě)嗎
收到的普通發(fā)票,不用填寫(xiě)減免稅申報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)是你們的成本列支金額。
那附表三沒(méi)有稅率1個(gè)點(diǎn)啊,我該怎么填寫(xiě)?只有3之類(lèi)的稅率
也是按稅額,反推不含稅金額,只要減免2%的稅額就行了。
心塞啊,這個(gè)收到的一個(gè)點(diǎn)的20萬(wàn)普票。不含稅19.80萬(wàn),這個(gè)金額填哪里
你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?我看你這個(gè)圖是一般納稅人的圖呢?
是一般納稅人
按3%的稅率這一行填寫(xiě),對(duì)于20萬(wàn)元,直接填寫(xiě)在3、4、5列