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老師,我們外地有個簡易計稅的項(xiàng)目,現(xiàn)在做申報表的附表一的時候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡易計稅方法計稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項(xiàng)目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項(xiàng)的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額

2023-10-17 16:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-17 16:18

1.附表一的第12欄是“簡易計稅方法計稅”,您應(yīng)當(dāng)在這一欄填報簡易計稅方法下的銷售額和銷項(xiàng)稅額。 2.在附表三中,第3、4列“一般計稅方法計稅銷售額”和“一般計稅方法計稅銷售額(不含稅)”,應(yīng)填寫的是您的銷售額和不含稅銷售額。如果您的項(xiàng)目是簡易計稅項(xiàng)目,那么第3、4列應(yīng)填寫銷售額和不含稅銷售額。 3.附表四中的“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”的第2、4列,應(yīng)該填寫您預(yù)繳的增值稅金額。

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快賬用戶4078 追問 2023-10-17 16:31

好的,謝謝老師,很詳細(xì)

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:33

滿意請給五星好評,謝謝

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1.附表一的第12欄是“簡易計稅方法計稅”,您應(yīng)當(dāng)在這一欄填報簡易計稅方法下的銷售額和銷項(xiàng)稅額。 2.在附表三中,第3、4列“一般計稅方法計稅銷售額”和“一般計稅方法計稅銷售額(不含稅)”,應(yīng)填寫的是您的銷售額和不含稅銷售額。如果您的項(xiàng)目是簡易計稅項(xiàng)目,那么第3、4列應(yīng)填寫銷售額和不含稅銷售額。 3.附表四中的“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”的第2、4列,應(yīng)該填寫您預(yù)繳的增值稅金額。
2023-10-17
你好,異地預(yù)繳的稅款在附表4本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,然后在主表28行里面填。
2022-08-11
現(xiàn)在申報11月的,那你這個預(yù)繳稅里面,你實(shí)際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預(yù)繳也填寫進(jìn)去,填寫進(jìn)去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
找到6%欄次去報,或者表格截圖來看看
2024-01-12
你好,你在3月10日才在外地預(yù)繳,數(shù)據(jù)可能還沒傳回,正常的。你明天再試一下。一般都可以的
2021-03-12
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