您好 一般納稅人承接了一個(gè)項(xiàng)目按照百分之三簡(jiǎn)易計(jì)稅 如果收到勞務(wù)分包發(fā)票 可以繳納的時(shí)候分包扣除 分包的金額填增值稅申報(bào)表附表三 然后稅額填主表應(yīng)納稅額減征額欄次 這樣就可以了哈
老師你好,我們是一家汽車(chē)銷(xiāo)售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠(chǎng)家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒(méi)有收到,應(yīng)該是也是廠(chǎng)家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會(huì)計(jì)他把廠(chǎng)家給我們開(kāi)的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
老師你好,畢業(yè)兩年,有過(guò)一年半工作經(jīng)驗(yàn),剛畢業(yè)半年做了出納,但大多為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的工作,專(zhuān)業(yè)性不強(qiáng),后一年做過(guò)外賬會(huì)計(jì),但也是以小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)單的零申報(bào)為主的做賬報(bào)稅,沒(méi)怎么系統(tǒng)學(xué)直接上手了,一般納稅人的不會(huì),后面辭職了回家備考事業(yè)編一年,現(xiàn)在重新找工作面試通過(guò)了三家,想問(wèn)下是去代理記賬公司系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下(畢竟隔了一年有點(diǎn)忘了加之之前感覺(jué)經(jīng)驗(yàn)也沒(méi)積累多少),還是去一家小公司做外賬會(huì)計(jì),是裝飾裝修工程行業(yè)的,為一般納稅人(之前交給代賬公司做,準(zhǔn)備后面收回來(lái)自己做),然后還協(xié)助做一部分內(nèi)賬,最后一家是做電商的初創(chuàng)公司,規(guī)模小,是一家16年成立的公司旗下的子公司,之前沒(méi)有會(huì)計(jì)沒(méi)人帶也沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,要求綜合能力強(qiáng),因?yàn)橹皼](méi)接觸過(guò)內(nèi)賬,完全不知道怎么入手去做,目前的職業(yè)規(guī)劃還是想從事會(huì)計(jì)行業(yè),并且打算邊上班邊備考
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類(lèi)型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專(zhuān)票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專(zhuān)票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專(zhuān)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話(huà),它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專(zhuān)票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專(zhuān)用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師好,想咨詢(xún)一個(gè)沖發(fā)票的問(wèn)題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)出了一筆25000元設(shè)計(jì)費(fèi),當(dāng)時(shí)按1%稅率開(kāi)的,金額為24752.48;稅額為:247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人,在今年5月份因設(shè)計(jì)費(fèi)不能拿回,要沖回,所以用紅字按原來(lái)沖(普票),可因現(xiàn)在公司是一般納稅人,系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),國(guó)稅說(shuō)按稅率1%稅額除以0.03稅率,按簡(jiǎn)易征收來(lái)計(jì)算金額??少~上沖時(shí)按25000元,金額為24752.48元,按簡(jiǎn)易征收金額為:8250.67元。那申報(bào)表的收入與賬有個(gè)差額,要怎么處理呀
第一個(gè)問(wèn)題,我們剛辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,不需要辦理稅務(wù)登記的嗎,比如是辦理完基本戶(hù),再去辦理稅務(wù)局,老師講解下怎么辦理稅務(wù)登記唄?比如有些公司不能開(kāi)票,不是要辦理稅務(wù)登記的嗎,然后才能查看稅種認(rèn)定信息吧,沒(méi)有稅務(wù)登記,查不到稅種認(rèn)定信息吧?第二個(gè)問(wèn)題,自主升級(jí)一般納稅人,原來(lái)是查賬征收,老師的意思是說(shuō),如果公司不是查賬征收,那么就不能自主升級(jí)嗎,是這個(gè)意思嗎?第三個(gè)問(wèn)題,老師說(shuō)注冊(cè)的時(shí)候是選擇小規(guī)模還是一般納稅人,比如我的營(yíng)業(yè)額就是幾十萬(wàn)一年的,也可以自己隨意選擇,第四個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模的5%在講下,第四個(gè)問(wèn)題,殘值率不計(jì)算可以嗎,稅法會(huì)要強(qiáng)制要求嗎?我老師假如借了張三的錢(qián),張三要公司給利息,那么這個(gè)利息用什么科目呢??
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶(hù)強(qiáng)保用油可以借銷(xiāo)售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問(wèn)一下,車(chē)購(gòu)稅到底咋算的,比如我們開(kāi)一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬(wàn),那車(chē)購(gòu)稅是15萬(wàn)乘以10%嗎?還是15萬(wàn)除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷(xiāo)售,外購(gòu)的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模公司可以開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票嗎,要怎么申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有的可以開(kāi)嗎
老師在電子稅務(wù)局哪里查企業(yè)教什么稅和是什么企業(yè)準(zhǔn)則
老師,我想問(wèn)下,打字復(fù)印服務(wù)屬于現(xiàn)在服務(wù)里面的什么服務(wù)?
老師,麻煩問(wèn)下如果收到來(lái)自分包的票比自己開(kāi)出去的多,這個(gè)可以留到下次嗎?
另外,如果項(xiàng)目有部分自己工人工資以工資單的形式發(fā)放,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)申報(bào)時(shí)這部分支出怎么處理?
收到來(lái)自分包的票比自己開(kāi)出去的多,這個(gè)可以留到下次
老師,還有一個(gè)問(wèn)題麻煩答復(fù)下
部分自己工人工資以工資單的形式發(fā)放,沒(méi)有發(fā)票 那簽訂勞動(dòng)合同 申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 企業(yè)所得稅前扣除