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Q

老師好,想咨詢一個沖發(fā)票的問題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人,開出了一筆25000元設計費,當時按1%稅率開的,金額為24752.48;稅額為:247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人,在今年5月份因設計費不能拿回,要沖回,所以用紅字按原來沖(普票),可因現(xiàn)在公司是一般納稅人,系統(tǒng)不會自動統(tǒng)計,國稅說按稅率1%稅額除以0.03稅率,按簡易征收來計算金額。可賬上沖時按25000元,金額為24752.48元,按簡易征收金額為:8250.67元。那申報表的收入與賬有個差額,要怎么處理呀

2023-06-12 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-12 11:28

你好;? 你賬上就按照你 申報表的數(shù)據(jù) 一樣的來做哈 ; 意思是 一般納稅人后;? 你是按照1%的稅額反推 3%的稅率來計算嗎? ?

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 11:43

老師,是的。

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 11:47

如果賬上按申報來做,那沖紅發(fā)票本是25000元,那做賬時只能按8498.19來做收入了,那原來賬戶應收款有個差額25000-8498.19=16501.81,賬務要怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2023-06-12 11:47

那你就賬上按照 你實際發(fā)票來做; 差額 這部分 是? 最終全部的收入金額? ?是不是一致的??

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 11:51

不會一致的。如果賬按實際做25000元,申報時收入只能申報8498.19元,所沖減的數(shù)不一樣呀

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 11:52

老師能不能理解我這個表達呀,自己感覺都暈了,怕老師聽不懂我這種表述呢

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齊紅老師 解答 2023-06-12 12:10

你好1;? 你調(diào)后; 賬上的收入就是你真實收入; 你只是申報表里面的數(shù)據(jù)按照稅務局要求 去改即可;最終的稅額和收入金額是一致的

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 12:18

老師,要怎么調(diào)整呀。

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 12:19

按老師意思,賬上收入與申報收入有個差額,賬上這個差額 要怎么做分錄呀

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 12:20

主要是申報表這里,沖紅發(fā)票系統(tǒng)不會統(tǒng)計,只是手工填入到附表一按簡易征收來填的。

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齊紅老師 解答 2023-06-12 12:21

你好 ;? 你們這個差異 造成的; 就是這個2%部分的 差異是嗎; 原來1% ;現(xiàn)在換算成3% ; 有2%差異對嗎

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 12:29

對的,老師

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 12:33

老師,我如果賬上按申報時開的數(shù)據(jù)申報,這樣申報數(shù)據(jù)與賬上就統(tǒng)一了。應收賬款差額16501.81到時賬上多做個憑證:借-應收賬款負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入負數(shù)(-16501.81),這樣行不

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齊紅老師 解答 2023-06-12 12:48

你好; 你這樣; 你賬上的數(shù)據(jù)? 沒法和你申報表一致的 ; 你賬上正常按? 25000來紅沖即可;按真實的做 ;? ?申報表按照稅務局做即可; 有差異是正常 ; 你們是計算的方式都不一樣的?

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 14:26

哦哦,那賬面上的收入與申報表的收入不一樣,有差異屬于正常,如果真要查詢就告訴 原因就行,不用調(diào)整,對不,老師

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齊紅老師 解答 2023-06-12 14:26

你好; 是的;? ?你沒法去改的;只要賬上做對即可 ; 申報表按照稅務局去處理即可??

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快賬用戶9951 追問 2023-06-12 14:36

好的,好的。謝謝老師指點

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齊紅老師 解答 2023-06-12 14:38

不客氣的; 幫到你就好?

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