你好;? 你賬上就按照你 申報表的數(shù)據(jù) 一樣的來做哈 ; 意思是 一般納稅人后;? 你是按照1%的稅額反推 3%的稅率來計算嗎? ?
老師,3月份補了去年的收入,當時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務局監(jiān)控到了我們應該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務局下載APP是江蘇稅務嗎
老師掛幾個公司的應付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
老師,是的。
如果賬上按申報來做,那沖紅發(fā)票本是25000元,那做賬時只能按8498.19來做收入了,那原來賬戶應收款有個差額25000-8498.19=16501.81,賬務要怎么處理呀
那你就賬上按照 你實際發(fā)票來做; 差額 這部分 是? 最終全部的收入金額? ?是不是一致的??
不會一致的。如果賬按實際做25000元,申報時收入只能申報8498.19元,所沖減的數(shù)不一樣呀
老師能不能理解我這個表達呀,自己感覺都暈了,怕老師聽不懂我這種表述呢
你好1;? 你調(diào)后; 賬上的收入就是你真實收入; 你只是申報表里面的數(shù)據(jù)按照稅務局要求 去改即可;最終的稅額和收入金額是一致的
老師,要怎么調(diào)整呀。
按老師意思,賬上收入與申報收入有個差額,賬上這個差額 要怎么做分錄呀
主要是申報表這里,沖紅發(fā)票系統(tǒng)不會統(tǒng)計,只是手工填入到附表一按簡易征收來填的。
你好 ;? 你們這個差異 造成的; 就是這個2%部分的 差異是嗎; 原來1% ;現(xiàn)在換算成3% ; 有2%差異對嗎
對的,老師
老師,我如果賬上按申報時開的數(shù)據(jù)申報,這樣申報數(shù)據(jù)與賬上就統(tǒng)一了。應收賬款差額16501.81到時賬上多做個憑證:借-應收賬款負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入負數(shù)(-16501.81),這樣行不
你好; 你這樣; 你賬上的數(shù)據(jù)? 沒法和你申報表一致的 ; 你賬上正常按? 25000來紅沖即可;按真實的做 ;? ?申報表按照稅務局做即可; 有差異是正常 ; 你們是計算的方式都不一樣的?
哦哦,那賬面上的收入與申報表的收入不一樣,有差異屬于正常,如果真要查詢就告訴 原因就行,不用調(diào)整,對不,老師
你好; 是的;? ?你沒法去改的;只要賬上做對即可 ; 申報表按照稅務局去處理即可??
好的,好的。謝謝老師指點
不客氣的; 幫到你就好?