你好,上個(gè)月做計(jì)提分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)月做繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款

請(qǐng)問(wèn)老師,交的上個(gè)月增值稅怎么做憑證,上期要不要.計(jì)提
請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月的增值稅忘了計(jì)提,這個(gè)月做賬才發(fā)現(xiàn)銀行扣款了,怎么做憑證呀
老師你好!我上個(gè)月的所得稅這個(gè)月要交上,怎么做憑證呢?是不是得做一步計(jì)提呢憑證怎么做呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,月末增值稅有上期留底,再加上認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,不用交增值稅,賬務(wù)處理怎么做啊
老師好!上期有一筆收入多算了300交了增值稅,做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)和原始憑證的數(shù)據(jù)不一致,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?原始憑證要備注什么嗎?本期沖減上期多算的300收入嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)制度有啥區(qū)別呀
公司請(qǐng)員工喝奶茶計(jì)入什么費(fèi)用
我想問(wèn)一下如果8月份的稅款留抵抵欠,10月份的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的還可以再留抵抵欠抵扣8月份的嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種算不算公司的成本費(fèi)用
老師利潤(rùn)表里面的期末余額的未分配利潤(rùn),是等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額加上利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)嗎?這個(gè)凈利潤(rùn)是加本月的金額,還是加本年累計(jì)的金額呀?
會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程,電腦上怎么聽課?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23年的7萬(wàn)塊錢,是不是還得做23年所得稅的退稅
老師,我們公司是二房東,然后轉(zhuǎn)租出去租金物業(yè)費(fèi),租金含了水電能耗,那我實(shí)際產(chǎn)生的水電我需要做到什么科目呢?
發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)天沖紅重新開具了,會(huì)預(yù)警嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種要怎么做賬,這種不算公司的成本費(fèi)用嗎

