借應(yīng)交稅費、應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。你本月交納做這個就行了,計提是上一個月的處理
老師,我們上個月交的電費做了憑證,這個月才得發(fā)票,那是在那個月稅前扣除呢?
老師你好,那對方不愿意提供那個憑證的分錄給我,那我怎么對得上上個月的數(shù)據(jù)呢?
我上個月做的憑證沒有交企業(yè)所得稅,這個月補交可以嗎?然后憑證怎么做呢
老師你好!我上個月的所得稅這個月要交上,怎么做憑證呢?是不是得做一步計提呢憑證怎么做呢
老師你好!我9月份的公會經(jīng)費沒有計提,這個月怎么做憑證呢
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構(gòu)意思是不獨立核算嗎?需要和總機構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
上個月我沒有計提這個月怎么做憑證
那你這一個月要補計提,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費。
所得稅怎么計算呢?我開了1093000元的發(fā)票
所得稅是按照你的利潤乘以所得稅稅率。