您好,同學(xué),你想計(jì)算什么?
老師好,我想問(wèn)一下稅負(fù)率,納稅金額除以不含稅收入,那么這個(gè)納稅金額是單指增值稅嗎
老師,我們收掛靠單位6%含稅管理費(fèi),我現(xiàn)在算綜合稅負(fù)率,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)所得稅是6%金額直接除以不含稅銷售額還是6%金額-增值稅和各種附加稅之后的余額再除以不含稅銷售額?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下“不含稅金額除以1-稅率”,這個(gè)怎么理解那?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人不含稅金額99999.99 ??13%=112999.98 含稅金額可以開(kāi)112999.98那
老師,再計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀? 您好,是的,這個(gè)的話,就是按照這個(gè)不含稅的 那是以含稅金額除以(1-15%)嗎 嗯對(duì)是這個(gè)意思的了 如果是含稅金額除以(1-15%) 這是變成不含稅金額 結(jié)果不含稅>含稅金額 像增值稅樣 含稅得金額不是應(yīng)該要大于不含稅金額嗎 這個(gè)為什么含稅<不含稅
一般納稅人月收入小于10萬(wàn),城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無(wú)需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
要算出含稅的價(jià)格
這是我們供應(yīng)商算得,我不太明白
您好,含稅金額等于不含稅金額*(1%2B稅率)
那個(gè)是算的不對(duì)吧
增值稅是屬于價(jià)外稅了,所以還有稅外稅了,稅率就不能按照總貨款*0.11的來(lái)算。稅金=貨款*0.11%2B稅外稅。稅外稅=(貨款*0.11)*0.11。即一般工廠就就按含稅貨款=貨款/(1-0.11)來(lái)計(jì)算比較直接有效,這樣稅率相差不大。
那就是稅加稅又加稅嗎
你好,同學(xué),是這樣理解的,因?yàn)楣?yīng)商加收稅的11個(gè)點(diǎn)
沒(méi)太理解這個(gè)算法
11點(diǎn),不含稅金額乘以1.11就是含稅了嗎
您好,同學(xué),供應(yīng)商提供單價(jià)10000元,為不含稅金額,稅額就是10000*0.11=1100,但是又要加收11個(gè)點(diǎn),那么1100*0。11=121元,那么含稅金額就是10000%2B1100%2B121=11221
那就是理解1100*0.11*0.11*0.11,就是這樣稅加稅加稅加稅,那這樣算對(duì)嗎?
您好,稅加上稅是1100*(1%2B11%)這是啊
那這樣算對(duì)嗎
您好,對(duì)的啊,最直接的就是10000/(1-11%)算出含稅金額,這樣比較準(zhǔn)
為什么是準(zhǔn)的,10000的稅是1100不是嘛,稅加稅,那對(duì)方那不是把1100的稅也算稅
對(duì)的,對(duì)方也算稅,加收11個(gè)點(diǎn)主要收你開(kāi)具發(fā)票稅點(diǎn)的錢啊
這種稅法是不是算價(jià)內(nèi)稅的,適用增值稅嗎
你好,同學(xué),是價(jià)內(nèi)稅啊,不適用增值稅,主要是對(duì)方代開(kāi)發(fā)票收的稅點(diǎn)