你好,需要看你是求的什么稅負(fù)率 了 如果是增值稅稅負(fù)率,那納稅金額就是增值稅的納稅金額 了
老師好,我想問(wèn)一下稅負(fù)率,納稅金額除以不含稅收入,那么這個(gè)納稅金額是單指增值稅嗎
老師。稅負(fù)率就是各個(gè)稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬(wàn) 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬(wàn) 所得稅是交3.6萬(wàn)嗎
老師,我們收掛靠單位6%含稅管理費(fèi),我現(xiàn)在算綜合稅負(fù)率,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)所得稅是6%金額直接除以不含稅銷(xiāo)售額還是6%金額-增值稅和各種附加稅之后的余額再除以不含稅銷(xiāo)售額?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入,說(shuō)是納稅調(diào)增,是指繳納企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)整那無(wú)票收入不含增值稅的那部分金額嗎
老師增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 *100% 所得稅稅負(fù)率=所得稅納稅金額/收入 *100%" - - - - - - - - - - - - - - - 增值稅納稅金額是銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ,是繳稅的那一部分嘛
你好,就是掛靠老板剛掛靠一個(gè)項(xiàng)目,我們公司還沒(méi)開(kāi)票出去,但是掛靠老板想先提供成本票過(guò)來(lái)可以嗎?
現(xiàn)金流量表有無(wú)填表說(shuō)明; 我們沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金科目,銷(xiāo)售產(chǎn)成品 商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,是指銀行存款借方發(fā)生額嗎
老師,收到旅游服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)要做賬?
老師,更正了24年的工資,更正匯算清繳的時(shí)候從業(yè)人數(shù)怎么填
以辦公司空調(diào)抵房租,還需要給債權(quán)方開(kāi)票嗎
老師 報(bào)表的重分類(lèi) 調(diào)表不調(diào)賬具體應(yīng)該怎么做呀
你好,填報(bào)關(guān)單率和總價(jià)單位怎么填寫(xiě),每次都填錯(cuò),是有小數(shù)點(diǎn)是率嗎
教培類(lèi)公司,成本發(fā)票獲取的專(zhuān)用發(fā)票可以抵稅嗎?或者只能獲取普通發(fā)票?
工資表不簽字,公司不發(fā)工資,合并下個(gè)月發(fā),這樣合理合法嗎
老師,公司注冊(cè)幾年了,沒(méi)有接到業(yè)務(wù),人員都遷到另一個(gè)公司發(fā)工資了。法人有必要留在這家公司發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅?社保都不在這買(mǎi)的。那相當(dāng)于自已存錢(qián)進(jìn)去發(fā)自己工資了。還是全部遷走,個(gè)稅直接0申報(bào)好?
老師,一般企業(yè)算稅負(fù)率是怎么算的啊,是綜合計(jì)算嗎
你好,稅負(fù)率=納稅金額/收入*100% 增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入*100% 所得稅稅負(fù)率=所得稅納稅金額/收入*100%
哦哦,明白
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝