您好,無票收入平常正常入賬(只是沒有發(fā)票,但是跟有發(fā)票一樣入賬的話),就不需要調(diào)增。 如果平常沒有入賬的話,匯算清繳就要根據(jù)不含稅價(jià),調(diào)增
老師,你好,請(qǐng)問無票收入,說是納稅調(diào)增,是指繳納企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)整那無票收入不含增值稅的那部分金額嗎
你好老師,免稅收入的增值稅是計(jì)入營業(yè)外收入。那是不是所得稅的時(shí)候,這筆錢需要納稅調(diào)增呢?
老師,請(qǐng)問下這題的第三點(diǎn),企業(yè)所得稅上不確認(rèn)收入,那增值稅呢確認(rèn)收入嗎?是否需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額?
請(qǐng)問下,稅局說有以前年份取得得進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票虛開,叫我企業(yè)所得納稅調(diào)整,那企業(yè)所得調(diào)整的稅基是發(fā)票的不含稅金額還是含稅金額?
企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調(diào)增以后需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎比如調(diào)增了與企業(yè)收入無關(guān)的支出數(shù)那么應(yīng)納稅所得額就增加了那么需要同時(shí)調(diào)增利潤表的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
如果企業(yè)無票收入1萬+稅金600,做了會(huì)計(jì)分錄入賬:借 庫存現(xiàn)金 10600 貸 主營業(yè)務(wù)收入 —無票收入 1萬,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 600,這樣做了分錄是不是就算入賬了?增值稅也必須要繳納了:借 主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 1萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 1萬,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅600 貸 銀行存款 600,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候就不用納稅調(diào)增,那老板不想這個(gè)無票收入入賬的話,是不是就不用做無票收入的分錄,匯算清繳的時(shí)候,企業(yè)所得稅納稅調(diào)增1萬,那600塊錢的增值稅會(huì)不會(huì)也被稽查需要繳納
您好,算的,算入賬了。 此時(shí)您這種情況不需要納稅調(diào)增。其實(shí)跟開發(fā)票是一樣了,只是沒開發(fā)票而已。 其實(shí)你也不能入賬,不入賬也是不合理的操作方式。查到不劃算的
如果我們公司是一般納稅人,這個(gè)600元普票的稅金,也要計(jì)入銷向稅是吧?也可以減去進(jìn)項(xiàng)抵稅嗎
您好,普票應(yīng)該計(jì)入銷項(xiàng)稅額的。 取得的進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的。
老師,那就是說有無票收入都必須入賬了嗎,老板都必須交增值稅金給客戶,之前客戶沒有要是嗎?如果不入賬小部分的金額,讓老板重新用家里其他人的支付寶或者微信收款,是不是就那部分無票收入可以避稅呢
您好,無票收入必須入帳。 最后您說的轉(zhuǎn)私人支付寶等達(dá)到避稅的,我不建議