你好,把之前錯(cuò)誤的 紅沖,然后做一筆正確的分錄
老師,我們工會(huì)的帳和財(cái)務(wù)賬有一筆職工福利費(fèi)做錯(cuò)了,該是工會(huì)的支出,做到財(cái)務(wù)賬了,該怎么調(diào)整呢?
老師請(qǐng)問(wèn),去年的固定資產(chǎn)入賬原值錄錯(cuò)了,錄成了20000,已經(jīng)結(jié)賬了,實(shí)際上花了18588,在今年的帳里應(yīng)該怎么調(diào)整呢?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是事業(yè)單位,工會(huì)給職工的福利財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做賬
我們學(xué)校會(huì)在職工退休時(shí)先替職工墊付職業(yè)年金,那么就墊付了一筆款項(xiàng),之后會(huì)以財(cái)政撥款的形式返還到我單位,那么財(cái)政返還到賬的時(shí)候,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師 因?yàn)楣?huì)賬務(wù)和行政未分開(kāi) 把應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款的工會(huì)支出 錯(cuò)計(jì)到專項(xiàng)儲(chǔ)備和財(cái)務(wù)費(fèi)用里了(2020-2021年度) 現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開(kāi)設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開(kāi)始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對(duì)公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒(méi)錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請(qǐng)問(wèn)社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開(kāi)辦費(fèi),這些開(kāi)辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開(kāi)辦費(fèi),還是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
老師,是兩個(gè)賬套的帳,還牽涉資金支出
你好,該是工會(huì)的支出,做到財(cái)務(wù)賬了 在財(cái)務(wù)賬把相應(yīng)分錄紅沖,在工會(huì)賬補(bǔ)上相應(yīng)分錄 就是了?
牽涉資金賬戶,資金賬戶不是一個(gè)
你好 在財(cái)務(wù)賬把相應(yīng)分錄紅沖,在工會(huì)賬補(bǔ)上相應(yīng)分錄 就是了? (是針對(duì)個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
老師是這樣的,財(cái)務(wù)賬用的是銀行A賬戶,錢已經(jīng)支出,現(xiàn)在調(diào)賬沒(méi)有問(wèn)題,工會(huì)賬戶是銀行B賬戶,工會(huì)補(bǔ)完分錄是不是要把這筆錢劃轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)賬上,劃轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)賬的時(shí)候怎么做分錄
你好,劃轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)賬的時(shí)候,工會(huì)賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi),貸:銀行存款——工會(huì)賬戶?
財(cái)務(wù)賬收到錢,怎么處理呢
你好 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款——工會(huì)戶