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老師請(qǐng)問,去年的固定資產(chǎn)入賬原值錄錯(cuò)了,錄成了20000,已經(jīng)結(jié)賬了,實(shí)際上花了18588,在今年的帳里應(yīng)該怎么調(diào)整呢?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做分錄?

2020-11-30 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-30 15:04

預(yù)算會(huì)計(jì),你不用調(diào)整,直接按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)調(diào)整就可以了。 借,以前年度盈余調(diào)整20000-18588 貸,固定資產(chǎn)

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快賬用戶4401 追問 2020-11-30 15:13

老師請(qǐng)問做完分錄后,以前年度盈余調(diào)整需要轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余中嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-30 15:15

對(duì)的,這個(gè)科目最后是轉(zhuǎn)到了累計(jì)盈余。

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預(yù)算會(huì)計(jì),你不用調(diào)整,直接按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)調(diào)整就可以了。 借,以前年度盈余調(diào)整20000-18588 貸,固定資產(chǎn)
2020-11-30
你的意思是去年匯算清繳也多做?需要去更新19年匯算清繳表才可以,借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-11-11
固定資產(chǎn)卡片和賬面的固定資產(chǎn)原值是否一致?如果賬面原值正確,只需要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片中的原值。 多計(jì)提的折舊就紅沖費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用-紅字 貸:累計(jì)折舊-紅字
2021-11-11
借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)收賬款(沖以前錯(cuò)的科目) 銀行存款
2022-07-01
固定資產(chǎn)就是按照原值入賬啊,要是一開始的原值不正確的話可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后用更改后的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊就好,已經(jīng)計(jì)提了一個(gè)月的不調(diào)整也可以,賬套可以反結(jié)賬的話直接反結(jié)賬開始就做正確就好
2023-10-12
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