你好; 你們是公立學(xué)校;采用什么準(zhǔn)則 ;才好判斷科目的?
老師,打擾您了!還想請假您一個問題:如果我單位替別的單位墊付了一筆款,別的單位在以后年度會還給我,那么財務(wù)會計借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款。預(yù)算會計做賬嗎?如果做怎么做?如果不做那么年底貨幣資金不等于資金結(jié)存可以嗎?
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說以后我收到發(fā)票第一時間做財務(wù)會計嗎?付了之后就在做預(yù)算會計?但是,這樣的話時間就不一致了,財務(wù)軟件上是一個業(yè)務(wù)財務(wù)會計和預(yù)算會計在同一張憑證上,這個怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財務(wù)會計分錄的話,時間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
上繳應(yīng)繳財政款-住宿費(fèi)時發(fā)現(xiàn)重復(fù)上繳了一次住宿費(fèi),之后向教育廳申請了撤銷,但是教育廳是全額返還了回來,返還做賬時,財務(wù)會計把多繳的那筆,貸方記應(yīng)繳財政款-住宿費(fèi)沖回,那么請問在預(yù)算會計里,這筆多繳的應(yīng)放到哪個科目呢?是不是說,預(yù)算會計我先按總返還的那筆錢(包括多上繳的)確認(rèn)收入,然后再用事業(yè)支出去沖多上繳的那筆收入,收支相抵這樣嗎?
老師你好,我去年做錯了一筆分錄,基本戶收到一筆其他單位轉(zhuǎn)來的歸還薪酬款項(xiàng),正確的應(yīng)該是貸應(yīng)付職工薪酬,但是我貸記財政撥款收入。預(yù)算會計貸方也計財政撥款預(yù)算收入。這個今年怎么做調(diào)整呢
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務(wù)會計分錄:借:銀行存款 貸: 累計盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個人部分);預(yù)算會計分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項(xiàng)時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務(wù)會計分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
老師 公司雇的臨時工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來給個人了,可以走公司公戶報銷么
老師您好!個體戶用公戶給個人轉(zhuǎn)款,算是個體戶的營業(yè)額嗎?
個體戶能開專票嗎嗎嗎???
老師咨詢下 個體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬,8月份有自然人轉(zhuǎn)的貨款收入,這些收入都不需要發(fā)票,8月份忘記了找供應(yīng)商開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是收入也產(chǎn)生,商品也發(fā)給客戶,針對于庫存商品這一塊怎么做賬呢 給供應(yīng)商也支付的有貨款
老師,這個ppt里第一列,年預(yù)算我應(yīng)該怎么填呢?是填年預(yù)算的期末余額呢,還是填年預(yù)算的期初余額加收入合計呢?
企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
賓館小規(guī)模增值稅納稅人,第三季度申報增值稅,開票為21544.27元,在申報增值稅的時候,系統(tǒng)在服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)銷售額這分類自動填的數(shù)值為1696.04元,以前沒有遇到過這樣的情況,現(xiàn)在我是直接按開票金額直接修改填寫嗎?
老師,工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)該公司交,還是員工交?
有初級證,非會計專業(yè)考中級 每天需要學(xué)多長時間?
老師您好!請問個體戶通過對公賬戶還銀行貸款,能讓銀行開票嗎?