你好! 可以的,可以下個月再申報(bào)(最好不要跨年)
出口,電子口岸上月己經(jīng)有信息,,這個月漏了兩票未申報(bào)免抵退,應(yīng)該怎么處理?下月再申報(bào)嗎?
上月有申請出口貨物己補(bǔ)稅(未退稅)證明申請,這個月免抵退申報(bào)這單退運(yùn)要怎么處理?
上月出口免抵退發(fā)票稅率開錯開成13%了,出現(xiàn)了30000多的增值稅,本月未申報(bào)還未出口退稅,該怎么處理?
當(dāng)月出口發(fā)票100萬,出口退稅電子口岸只有部分50萬的報(bào)關(guān)單,那我申報(bào)退稅,先辦了增值稅,免抵退稅銷售額100萬,再去出口退稅時會不會把100萬的數(shù)據(jù)自動帶入,還是按導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單信息50萬來算出口退稅的?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核,生成類型出口退稅,退稅申報(bào)總是提示無電子信息,不予受理,該怎么處理,本企業(yè)是二類企業(yè),希望有進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)的老師回答下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),數(shù)據(jù)錄入了,申報(bào)不了,麻煩解答下
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時報(bào)了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
漏申報(bào)的發(fā)票這個月需要沖紅重開嗎?
不用的,不用重新開票的
10月出口,11月漏申報(bào),有什么影響嗎?
你好! 最好能更正申報(bào)的。
現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎?
需要到現(xiàn)場更正申報(bào)的
不更正可以嗎?
不更正有什么不好的影響嗎?
沒有影響的,下個月補(bǔ)申報(bào)就可以了
好的謝謝!那就下月補(bǔ)申報(bào)。
好的 不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝