同學您好,您說已經(jīng)補稅了是什么意思
老師您好,請教一個問題: 我們企業(yè)出口貨物,已辦理退稅后發(fā)生退運。 開具已補稅(未退稅)證明時補繳已退稅款。 在后續(xù)退稅申報時,申報匯總表30列"上期結轉免抵退稅抵減額"還自動彈出數(shù)據(jù)。 請教老師這是什么原因?應該怎么處理?
出口,電子口岸上月己經(jīng)有信息,,這個月漏了兩票未申報免抵退,應該怎么處理?下月再申報嗎?
上月有申請出口貨物己補稅(未退稅)證明申請,這個月免抵退申報這單退運要怎么處理?
申報出口數(shù)量(52000.0)大于出口報關單(535220210520828112019)剩余可使用數(shù)量(0.00),其中已申報退稅(0.0),已開具代理出口貨物證明(0.0),已辦理退運證明(52000.0),請確認是否存在多退或重復退稅情形,請問申報退稅自檢出現(xiàn)這個問題是什么原因?要怎么解決呢?
老師,請問申報出口退稅時,出口貨物報關單管理里面有個征免類型,顯示的是征稅,請問這是不能申請退稅的意思嗎
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
已處理,把全年數(shù)據(jù)反饋下載到免抵退系統(tǒng)中,把退運這單錄入免抵退明細表系統(tǒng)沖減,請問期末留抵稅額是什么?
就是您增值稅申報表的期末留抵稅額
增值稅申報表中免抵退應退稅額為什么沒有數(shù)據(jù),正常是有數(shù)
那您退稅匯總表里面有嗎
退稅匯總表還沒有填期末留抵稅額所以沒有數(shù)
那您增值稅的申報了嗎
增值稅申報時,主表上應退稅額無數(shù)據(jù)?
是先申報增值稅再申報出口退稅