同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)的了,是把應(yīng)交的銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出來的分錄
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 這么做分錄對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問一下這筆分錄對(duì)嗎?不用交稅。這個(gè)是銷項(xiàng)稅
老師,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人企業(yè),這個(gè)月的應(yīng)交的增值稅在做賬時(shí) 用不用做 轉(zhuǎn)到末交增值稅這筆分錄,下月交增值稅時(shí) 用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 這筆分錄?
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),不足抵扣時(shí),作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄
老師,您看一下他的這筆賬,為什么這筆確認(rèn)收入的,銷項(xiàng)稅,他計(jì)入的不是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額?而是直接計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅?他這樣做分錄,有什么問題嗎?
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費(fèi)用、但是不知道這家客戶的應(yīng)該分?jǐn)偟馁M(fèi)用、怎么分?jǐn)傔@家客戶應(yīng)該分?jǐn)偠嗌儋M(fèi)用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤
公司貸款,款項(xiàng)以貨款形式打給供應(yīng)商,供應(yīng)商又退還給公司,這個(gè)怎么做賬?
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
但是購進(jìn) 是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額9422.12 貸 應(yīng)付賬款。然后就直接 計(jì)提本月稅金 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 對(duì)???進(jìn)項(xiàng) 9422.12 銷項(xiàng)3041.01 有留抵啊,干嘛要做這筆啊
根本就沒有稅款啊,這樣的方法也是對(duì)的嘛??
她這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 是銷項(xiàng)的,實(shí)際上 進(jìn)9422.12 銷 3041.01 留抵6381.11
同學(xué),你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不做分錄的,只有銷大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,把兩個(gè)的差,通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里
好的,謝謝
同學(xué),你好,不客氣的。