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老師,請(qǐng)問一下這筆分錄對(duì)嗎?不用交稅。這個(gè)是銷項(xiàng)稅

老師,請(qǐng)問一下這筆分錄對(duì)嗎?不用交稅。這個(gè)是銷項(xiàng)稅
2020-11-20 10:41
答疑老師

齊紅老師

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2020-11-20 10:42

同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)的了,是把應(yīng)交的銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出來的分錄

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快賬用戶1834 追問 2020-11-20 12:35

但是購進(jìn) 是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額9422.12 貸 應(yīng)付賬款。然后就直接 計(jì)提本月稅金 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 對(duì)???進(jìn)項(xiàng) 9422.12 銷項(xiàng)3041.01 有留抵啊,干嘛要做這筆啊

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快賬用戶1834 追問 2020-11-20 12:36

根本就沒有稅款啊,這樣的方法也是對(duì)的嘛??

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快賬用戶1834 追問 2020-11-20 12:39

她這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 是銷項(xiàng)的,實(shí)際上 進(jìn)9422.12 銷 3041.01 留抵6381.11

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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:26

同學(xué),你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不做分錄的,只有銷大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,把兩個(gè)的差,通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里

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快賬用戶1834 追問 2020-11-20 15:19

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-20 16:02

同學(xué),你好,不客氣的。

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同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)的了,是把應(yīng)交的銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出來的分錄
2020-11-20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅20
2021-02-22
你好,只要你開的不是免稅的稅率,需要的需要做這一個(gè)。
2023-05-30
您好,分錄是錯(cuò)誤的
2022-07-31
同學(xué)你好,您的分錄是正確的;
2020-11-19
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