您好 你的思路是對的。 對方相當于省了步驟了
老師,這個題為什么不能直接寫應(yīng)交稅費,增值稅。 這個增值稅為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面兒?其他的稅都不用轉(zhuǎn),那個未交什么稅交什么稅,只有這個增值稅要轉(zhuǎn)過去呢,他直接寫應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅不行嗎?和下面的一樣。
老師,您看一下他的這筆賬,為什么這筆確認收入的,銷項稅,他計入的不是應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額?而是直接計入的應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅?他這樣做分錄,有什么問題嗎?
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進項多,有留抵的進項還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對進項和銷項兩個明細嗎,如果其他增值稅三級科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題3:問什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進項銷項的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
之前 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71 應(yīng)交稅稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3373183.52 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額4237845.23 老師,我加了一筆廢料收入 借銀行存款 20,385.00 貸其他業(yè)務(wù)收入 18,039.82 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2,345.18 補計提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 2,345.18 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71 應(yīng)交稅稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3373183.52 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額4237845.23 這筆分錄還要動嗎
老師您好,我想問下就是當月沒有認證抵扣的進項稅額,但是有銷項稅,我現(xiàn)在做分錄能不能直接做一筆分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸方是應(yīng)交稅費-未交增值稅,能不能就做這一筆分錄,然后下個月繳納的時候做借應(yīng)交稅費-未交增值稅。貸:銀行存款
老師,跟員工簽訂的工資就是6000元,每月會有提成會不固定,那到手金額超了社保最低社?;鶖?shù),系統(tǒng)申報的時候社保還是按之前的最低檔交的社保,那社保會不會讓到手的工資來補交社保吧!
老師好!請教:是一家注冊的經(jīng)銷有限責任公司,夫妻是股東 各占股份,實際就是夫妻店,經(jīng)營范圍是獸藥銷售 飼料銷售 原料銷售,請問需要交稅嗎?交哪些稅?
老師,我申報8月個稅,可以分兩次申報么?比如,我今天申報臨時工的個稅,明天申報辦公室人員個稅。
怎么聯(lián)系我要參加培訓(xùn)班
轉(zhuǎn)給出納的備用金 隔一段時間后面還回去可以嗎
個體戶怎么交稅呢……
15號當天申報個稅可以么?
老師,學堂里有電話答疑的課程嗎?
老師,四川考的初級證書有補貼嗎
研發(fā)加計扣除會計口徑,加計口徑,高新口徑,IPO口徑,有哪些相同點?哪些不同點?
那他這種做法,其實是不合規(guī)的是吧?還有就是,如果是小規(guī)模納稅人的話,也是一樣的,要計入應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額嗎?我沒做過小規(guī)模納稅人的賬。
那他這種做法,其實是不合規(guī)的是吧?是
如果是小規(guī)模納稅人的話,也是一樣的,要計入應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額嗎? 是的 免稅就不用做增值稅了
老師,小規(guī)模納稅人截止到今年年底是不是開具的發(fā)票,都是免稅的?
您好 不是的 3%普票是免稅的 謝謝
哦,意思是,小規(guī)模納稅人,原開具3%的普票的,現(xiàn)在開出來的就是免稅的?但是開具3%的專票,是不免稅的?還是要繳納增值稅?
您好 是的專票不免稅
老師,有個疑問,既然疫情期間小規(guī)模納稅人開具專票不免稅,那為什么小規(guī)模納稅人還要開具專票?
您好 對方需要專票抵扣稅費
老師,那小規(guī)模納稅人和一般納稅人合作,不就虧了?而且,一般納稅人也只能抵扣3個點的增值稅呀?如果一般納稅人和一般納稅人合作,不就可以抵扣得更多?還是,什么意思?
你好 你只看到了抵扣的這部分 ,這部分款項不會很大的 假如看到 業(yè)務(wù)的全貌的話,就不會覺得虧了