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老師,您看一下他的這筆賬,為什么這筆確認收入的,銷項稅,他計入的不是應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額?而是直接計入的應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅?他這樣做分錄,有什么問題嗎?

老師,您看一下他的這筆賬,為什么這筆確認收入的,銷項稅,他計入的不是應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額?而是直接計入的應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅?他這樣做分錄,有什么問題嗎?
2022-10-17 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 22:29

您好 你的思路是對的。 對方相當于省了步驟了

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快賬用戶3878 追問 2022-10-17 22:31

那他這種做法,其實是不合規(guī)的是吧?還有就是,如果是小規(guī)模納稅人的話,也是一樣的,要計入應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額嗎?我沒做過小規(guī)模納稅人的賬。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 23:38

那他這種做法,其實是不合規(guī)的是吧?是

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齊紅老師 解答 2022-10-17 23:39

如果是小規(guī)模納稅人的話,也是一樣的,要計入應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額嗎? 是的 免稅就不用做增值稅了

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快賬用戶3878 追問 2022-10-18 00:13

老師,小規(guī)模納稅人截止到今年年底是不是開具的發(fā)票,都是免稅的?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 00:15

您好 不是的 3%普票是免稅的 謝謝

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快賬用戶3878 追問 2022-10-18 00:19

哦,意思是,小規(guī)模納稅人,原開具3%的普票的,現(xiàn)在開出來的就是免稅的?但是開具3%的專票,是不免稅的?還是要繳納增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 08:41

您好 是的專票不免稅

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快賬用戶3878 追問 2022-10-18 08:51

老師,有個疑問,既然疫情期間小規(guī)模納稅人開具專票不免稅,那為什么小規(guī)模納稅人還要開具專票?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 09:33

您好 對方需要專票抵扣稅費

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快賬用戶3878 追問 2022-10-18 20:13

老師,那小規(guī)模納稅人和一般納稅人合作,不就虧了?而且,一般納稅人也只能抵扣3個點的增值稅呀?如果一般納稅人和一般納稅人合作,不就可以抵扣得更多?還是,什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 20:58

你好 你只看到了抵扣的這部分 ,這部分款項不會很大的 假如看到 業(yè)務(wù)的全貌的話,就不會覺得虧了

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您好 你的思路是對的。 對方相當于省了步驟了
2022-10-17
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。 這樣做可以呢 參看2016年22號文件
2025-07-23
你好! 補計提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 2,345.18 前面還有一步,需要添加上: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 2345.18 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2345.18
2024-04-20
同學你好 問下增值稅的銷項稅大于進項稅, 分錄為 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 如果進項大于銷項,是按銷項稅額的金額 做 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 沒有抵完的進項稅留在進項稅額明細,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-06-18
同學你好 這個就可以的
2021-08-05
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