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老師,這個(gè)題為什么不能直接寫應(yīng)交稅費(fèi),增值稅。 這個(gè)增值稅為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面兒?其他的稅都不用轉(zhuǎn),那個(gè)未交什么稅交什么稅,只有這個(gè)增值稅要轉(zhuǎn)過(guò)去呢,他直接寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅不行嗎?和下面的一樣。

老師,這個(gè)題為什么不能直接寫應(yīng)交稅費(fèi),增值稅。
這個(gè)增值稅為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面兒?其他的稅都不用轉(zhuǎn),那個(gè)未交什么稅交什么稅,只有這個(gè)增值稅要轉(zhuǎn)過(guò)去呢,他直接寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅不行嗎?和下面的一樣。
2020-05-26 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-26 15:26

您好,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”是固定科目,計(jì)提時(shí)計(jì)入貸方,實(shí)際繳納時(shí)計(jì)入借方,一般當(dāng)月計(jì)提下月繳納,因此用該科目可以比較清晰看到應(yīng)交未交情況。增值稅涉及二級(jí)科目眾多,比如銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、減免稅額、應(yīng)交增值稅、預(yù)交增值稅等等,所以做了這個(gè)科目,更清晰,其他稅種并不涉及眾多二級(jí)科目,無(wú)需如此復(fù)雜。

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您好,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”是固定科目,計(jì)提時(shí)計(jì)入貸方,實(shí)際繳納時(shí)計(jì)入借方,一般當(dāng)月計(jì)提下月繳納,因此用該科目可以比較清晰看到應(yīng)交未交情況。增值稅涉及二級(jí)科目眾多,比如銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、減免稅額、應(yīng)交增值稅、預(yù)交增值稅等等,所以做了這個(gè)科目,更清晰,其他稅種并不涉及眾多二級(jí)科目,無(wú)需如此復(fù)雜。
2020-05-26
你好,這個(gè)就是賬務(wù)處理對(duì)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)定,個(gè)人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí)。
2023-11-14
是這樣的,你執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是不需要走轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果執(zhí)行的是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的是需要的
2019-09-19
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅,它是一個(gè)過(guò)渡的科目,它是結(jié)轉(zhuǎn)你需要繳納的增值稅。
2022-03-10
每月計(jì)提增值稅時(shí),借方記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸方記入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。在繳費(fèi)時(shí),借方記入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸方記入“銀行存款”。 關(guān)于“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,它是一個(gè)過(guò)渡科目,用于記錄每月增值稅的轉(zhuǎn)出情況。在每個(gè)月的申報(bào)期內(nèi),企業(yè)需要將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目的余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,這個(gè)過(guò)程就叫做“轉(zhuǎn)出未交增值稅”。 到了年底,不需要對(duì)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目進(jìn)行特別的結(jié)轉(zhuǎn)。這是因?yàn)?,“?yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目在年底的余額代表的是企業(yè)尚未來(lái)得及繳納的增值稅,這個(gè)余額通常會(huì)在次年年初進(jìn)行繳納,因此不需要進(jìn)行特別的年底結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-12-12
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