你好,是同一分錄做的哦
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接借消項貸進項和未交增值稅可行?為什么要走轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
把應交稅費—應交增值稅的所有明細科目轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅的目的是什么,可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接轉(zhuǎn)入到未交增值稅嗎,
老師!為什么銷項稅進項稅要轉(zhuǎn)入應交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,為不直接轉(zhuǎn)入未交增值稅呢
1.每個月進項跟銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結(jié)轉(zhuǎn)
老師,關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),是不是要先把進項和銷項轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費 未交增值稅
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務方向
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
就是不需要那個轉(zhuǎn)出哈
分錄是借必有貸的
我意思是不需要做(轉(zhuǎn)出未交這步)
不轉(zhuǎn)不行,每個月都要將應產(chǎn)稅金確認的
借,應交增值稅銷項稅 貸,應交增值稅進項稅 應交未交增值稅 交的時候借,應交未交增值稅 貸,銀行存款 就可以嗎
可以,年底可以這樣處理的
每個月不行嗎
如果是借方余額不需轉(zhuǎn),貸方余額轉(zhuǎn)出來