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老師,你好!我想問(wèn)一下,要正確算出公司的可運(yùn)營(yíng)資金是否與賬上實(shí)際的金額一致,這個(gè)思路應(yīng)該是怎么算出的呢?就是怎么核算對(duì)賬上的錢(qián)與實(shí)際的錢(qián)是一致的?

2020-11-20 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-20 10:41

你好,同學(xué)。 你這就是按你企業(yè)實(shí)際的賬上資金和實(shí)際盤(pán)存數(shù)據(jù)是否一致。

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快賬用戶6150 追問(wèn) 2020-11-20 10:47

就是出現(xiàn)不一致的情況?每次算的都是不一樣?像這種情況怎么核算呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 10:47

不一致,就要找原因,是什么原因?qū)е碌哪?

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快賬用戶6150 追問(wèn) 2020-11-20 10:50

就像是本年累計(jì)收入減去支出,剩下就是利潤(rùn),再加上期初余額,總數(shù)就是和實(shí)際盤(pán)存數(shù)不一樣,我也不懂是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題

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快賬用戶6150 追問(wèn) 2020-11-20 10:51

老師像每個(gè)公司一般核算資產(chǎn)總額是否一致,都是采用什么方法檢查的是否與實(shí)際一致的呢

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齊紅老師 解答 2020-11-20 10:54

你這利潤(rùn)加上余額怎么可能一樣呢,你利潤(rùn)是權(quán)責(zé)發(fā)生制下產(chǎn)生的,你現(xiàn)金是收付實(shí)現(xiàn)制下產(chǎn)生的,標(biāo)準(zhǔn)都不一樣的

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快賬用戶6150 追問(wèn) 2020-11-20 11:02

那應(yīng)該是要怎么核算呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:12

你要核算什么,核算是指你做賬,你正常做賬,就可以了。 如果是要賬實(shí)相符,直接根據(jù)做賬后的各科目余額盤(pán)點(diǎn)就是了的

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快賬用戶6150 追問(wèn) 2020-11-20 11:16

我就是要核算出來(lái),年末終了之后,公司的實(shí)際資金數(shù)和賬上的資金數(shù)是否一致,就像我前面說(shuō)的,老板的意思就是很簡(jiǎn)單,收入減去費(fèi)用加上應(yīng)收算得出與賬上實(shí)際的金額一致,可是我算出來(lái)不一致,領(lǐng)導(dǎo)的意思是為什么會(huì)不一致,剩余的錢(qián)去哪里了?或者就是為什么又會(huì)多出來(lái)了

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:21

同學(xué)。你這不是核算出來(lái)的,是你盤(pán)點(diǎn)出來(lái) 的, 資產(chǎn)=負(fù)債加所有者權(quán)益, 你這思路壓根 就不成立,怎么可能一致。

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快賬用戶6150 追問(wèn) 2020-11-20 11:22

那按照老師的說(shuō)法,我應(yīng)該怎么理順這個(gè)思路,應(yīng)該要這么盤(pán)點(diǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:23

正常做賬,你資產(chǎn)負(fù)債表上的科目余額逐一盤(pán)點(diǎn)就是了的

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快賬用戶6150 追問(wèn) 2020-11-20 11:27

資產(chǎn)負(fù)債表上的余額數(shù),都能夠與流水明細(xì)余額一致,因?yàn)槎际前凑諏?shí)際發(fā)生來(lái)做賬的。但是剛才我說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)的想法這樣算是對(duì)的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:31

領(lǐng)導(dǎo)的想法錯(cuò)誤,你只能是按你做賬的報(bào)表數(shù)據(jù),去和你實(shí)際核對(duì),這才能賬實(shí)相符。 你這領(lǐng)導(dǎo)思路不成立,標(biāo)準(zhǔn)都不一樣,不可能相等

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快賬用戶6150 追問(wèn) 2020-11-20 11:34

所以每次匯報(bào)的時(shí)候他都是采用這種想法來(lái)與我核算公司的資金賬戶的錢(qián),然后和我的數(shù)會(huì)出現(xiàn)多或者少,一時(shí)自己的頭腦沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái),領(lǐng)導(dǎo)就會(huì)說(shuō)是我的數(shù)據(jù)不對(duì)。我按報(bào)表上的數(shù)是對(duì)的,但是又不懂如何反駁領(lǐng)導(dǎo),求指導(dǎo)。

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:34

你要和他們講明白,比如你的利潤(rùn)里有收入有成本,這收入和成本可能是沒(méi)有收到錢(qián)沒(méi)有支付錢(qián)的

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快賬用戶6150 追問(wèn) 2020-11-20 11:39

收入我都是按照收付實(shí)現(xiàn)制的,所以入賬的都是全部收到的,成本費(fèi)用中有計(jì)提數(shù),折舊和攤銷數(shù)。然后應(yīng)收賬款也有壞賬準(zhǔn)備的數(shù),所以這些加起來(lái)就會(huì)搞不清楚了,算出來(lái)感覺(jué)就和他們對(duì)不上一樣。我還應(yīng)該需要注意哪些問(wèn)題呢

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:45

就是了啊,所以這就足夠證明他的思路 不成立 啊

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快賬用戶6150 追問(wèn) 2020-11-20 11:50

那我在想問(wèn)一下去過(guò)之后在匯報(bào)時(shí),我應(yīng)該如何讓他們能夠正確的理解我的思路,如何讓他們能更好的明白呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:57

你直接,財(cái)務(wù)報(bào)表拿給他們看啊,這能夠 反應(yīng)出現(xiàn)在企業(yè)資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益, 實(shí)際貨幣資金就是用的錢(qián),應(yīng)收,就是你的利潤(rùn)沒(méi)收回的,應(yīng)付,就是你的成本沒(méi)付的

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