 
                            你好,核定征收的個(gè)體戶不要匯總做匯算清繳

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問老師,同一個(gè)人在不同的地方(同省不同市)分別注冊(cè)了個(gè)體戶,, 那次年初這倆個(gè)體戶要匯總做匯算清繳嗎? (這倆都是核定征收的)
請(qǐng)問老師,一個(gè)人在私企工作,每月都有工資收入。再起一個(gè)個(gè)體戶的營業(yè)執(zhí)照,年底需要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?(是不是個(gè)體戶是定期定額的和查賬征收的有區(qū)別?)
老師,有注冊(cè)了個(gè)體戶的個(gè)人,是不是都要做個(gè)稅匯算清繳?有注冊(cè)了個(gè)體戶,同時(shí)在其他地上班,沒有達(dá)到起征點(diǎn),稅管員打電話說要做匯算清繳,要怎么操作?
老師,請(qǐng)問一個(gè)人注冊(cè)三個(gè)不同行業(yè)個(gè)體戶,次年個(gè)體經(jīng)營所得稅這三個(gè)個(gè)體戶收入是單獨(dú)匯算清繳嗎?
就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎?下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀?
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問;公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實(shí)際經(jīng)營情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅


那老師,如果這倆都不享受核定或者一個(gè)核定一個(gè)查賬,那是不是就要做匯算了? 只匯算查賬的是不?
查賬征收的才需要的
好的感謝老師
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