你好,農(nóng)產(chǎn)品生鮮開普票,可以是免稅的,價稅合計就是不含稅金額數(shù)
老師增值稅專用發(fā)票不是包括不含稅金額加稅費嗎為什么實操里開票價格含稅,金額也含稅,價稅合計不就是含稅金額加稅金了嗎,這樣不是矛盾的嗎
老師,請教,農(nóng)產(chǎn)品生鮮開普票,不含稅金額,稅率那選擇免稅,價稅合計是不是就是不含稅金額數(shù),也就是免稅,不要把稅加到收入里面
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因為客戶需要專票我們就在網(wǎng)上申請的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
老師,請問一下現(xiàn)在小規(guī)模開普票稅率是免稅的,分錄應(yīng)該怎么做,是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 第二,就是小規(guī)模開普票現(xiàn)在已經(jīng)沒有增值稅了,那這個開票價稅合計金額是不是就是不含稅金額,按這個金額報稅
請問一下老師,農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣進項稅,這里的銷售數(shù)量乘以購買單價為什么要價稅分離?購買農(nóng)產(chǎn)品的金額不是免稅的收購發(fā)票或免稅增值稅普通嗎?用購買單價乘以銷售數(shù)量也應(yīng)該是不含稅金額呀
之前年度的稅率報錯了,稅務(wù)局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進項票被紅沖,進項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
專票不能開免稅對不
對的,你的理解是正確的??
那普票也就不分小規(guī)模和一般納稅人了
農(nóng)產(chǎn)品生鮮開普票,可以是免稅的不分小規(guī)模和一般納稅人了
那增值稅申報表,怎么填寫,一般納稅人,是不是填附表一的四,免稅,貨物那里
對的,你的理解是正確的??
可是附表一,四,免稅貨物那里怎么會有專票欄呢
(1)第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”:錄入應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的不含稅 銷售額,不包括銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)列的 該欄錄入扣除后的不含稅銷售額,并與當(dāng)期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 (2)第2欄“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計。 (3)第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅控器具開具的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的普通發(fā)票注明的金額換算的不含稅銷售額。 (4)第4欄“銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”:錄入銷售自己使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1%2B3%)。 (5)第5欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅控器具開具的銷售自己使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (6)第6欄“免稅銷售額”:自動計算得出銷售免征增值稅的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的銷售額,等于第7%2B8%2B9欄。 應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)列的該欄錄入扣除后的不含稅銷售額。
老師,這個欄,指橫向,還是縱向
這個欄,一般指橫向的
那這個是小規(guī)模申報表吧
第16行三、免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù):反映適用免、抵、退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務(wù). 第17行三、免抵退稅應(yīng)稅服務(wù):反映適用免、抵、退稅政策的應(yīng)稅服務(wù). 第18行四、免稅貨物及加工修理修配勞務(wù):反映按照稅法規(guī)定免征增值稅的貨物及勞務(wù)和適用零稅率的出口貨物、加工修理修配勞務(wù),但不包括適用免、抵、退稅辦法的出口貨物、加工修理修配勞務(wù). 第19行四、免稅應(yīng)稅服務(wù):反映按照稅法規(guī)定免征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)和適用零稅率的應(yīng)稅服務(wù),但不包括適用免、抵、退稅辦法的應(yīng)稅服務(wù).
可能表格有點不一樣呢
哦哦哦,。那么你問一下你那里的12366