同學你好 增值稅改不了的 因為開票就需要繳稅 所得稅的話計入合同結(jié)算
我想把2018年開票確認收入的科目改成別的,以減少18年的所得稅,請問可以怎么操作?是建安企業(yè),18年開了兩百萬的票是今年才完工,只是18年開了票,想更正一下,確認為今年的收入,科目要怎么寫?
老師,請問我司今年接了一個工程項目,發(fā)生了幾十萬的招待費,但是我記入了“合同成本”科目下的其他費用了,今年甲方不會要求開票了,我目前也沒有確認過收入,請問這個招待費可以不在今年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?明年確認收入的時候,我再結(jié)轉(zhuǎn)改費用。如果非得今年結(jié)轉(zhuǎn)的話就得全額調(diào)增了。我司費用方面大部分都是招待費。
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認了2290的開票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認了1230的開票收入,成本19年之后確認了2300萬,甲方給公司審計收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認,現(xiàn)在正在走官司,這個項目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認了成本幾百萬,但是公司現(xiàn)在就是19年確實發(fā)生2300萬成本,甲方只認收入1230,還有900萬甲方不認,這900萬正在打官司?,F(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認了900萬在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢
我還想問下 如果一個工程去年做了30萬 今年完工的 才開發(fā)票 今年這個5月才開發(fā)票50萬 實際因為去年沒開哪個30萬的銷售發(fā)票啊 去年都是虧損22萬。 如果下次碰到類似的這種情況可以提前確認收入嗎?提前申報收入,繳納增值稅之類的?需要怎么操作?
老師,我們是進出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報關(guān)后,進項發(fā)票取得了,才開相應(yīng)的銷售發(fā)票確認收入。結(jié)果,現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進出口那邊跟稅務(wù)我們申報數(shù)據(jù)就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進項發(fā)票2022年才收回來,所以收入就報在2022年了,2022年有的出口業(yè)務(wù),收入就確認到2023年了,2023年的,大部分就確認到今年了。銷售發(fā)票也是今年開的?,F(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原,相當于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當年。和去稅務(wù)大廳更正申報
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓費嗎?
我們公司用的是小企業(yè)會計準則,有個光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師:海關(guān)年報信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評價,24年工資多計提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調(diào)整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經(jīng)打印出來了,然后現(xiàn)在他們報稅的報表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因為賬目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項扣除以后,每個月開幾千塊錢,可以不用交個稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格一般怎么計算啊?有計算方法嗎
增值稅當期交,合同結(jié)算這個科目如果跨年轉(zhuǎn)去主營業(yè)務(wù)收入的話,資產(chǎn)負債表是怎么提現(xiàn)的?
合同結(jié)算的貸方余額計入其他流動負債
自動進去資產(chǎn)負債還是需要人工寫?
需要看你的會計軟件能不能自己結(jié)轉(zhuǎn) 不能的話自己計