您好 只要是單位真實(shí)發(fā)生的 都可以報(bào)銷

老師,企業(yè)所得稅是收入減去費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用票里面一些類別的發(fā)票報(bào)銷有比例規(guī)定嗎?例如業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi),員工差旅什么的,有沒有規(guī)定不能超過(guò)一定的比例?
老師您好,費(fèi)用報(bào)銷單上都寫的真實(shí)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目但是沒有發(fā)票,比如買煙送禮了沒有發(fā)票后期找了一些吃飯的發(fā)票,這樣可以嗎?
請(qǐng)教老師,有些費(fèi)用的發(fā)票比如餐費(fèi),招待費(fèi)等累計(jì)了幾個(gè)月都沒有報(bào)銷,跨月了后期統(tǒng)一報(bào)銷賬務(wù)稅務(wù)處理上有沒有什么影響?
平時(shí)報(bào)銷加油或者其他贈(zèng)送客戶的做了銷售費(fèi)用加郵費(fèi)或者銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么有沒有發(fā)票都這樣做進(jìn)賬也是這些科目中,到最后一個(gè)月怎么確定哪些沒發(fā)票需要納稅調(diào)整繳納沒發(fā)票的?
本月無(wú)銷項(xiàng)沒有開票,收到的招待費(fèi)用類比如餐飲和購(gòu)買的酒之類的專票應(yīng)該怎么做賬,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,等后期有開發(fā)票了在作抵扣?
您好,同一個(gè)人分別轉(zhuǎn)賬給兩個(gè)不同的賬戶,回單的驗(yàn)證碼是一致的嗎
我們是制造業(yè),給管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)支付的費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?員工回家的油費(fèi),可以計(jì)入 管理費(fèi)用-交通費(fèi)嗎?
老師您好,個(gè)人所得稅問(wèn)題,比如11月份還沒有申報(bào),每年的稅率是到明年一月份還是今年12月份?還有幾個(gè)月,想均攤應(yīng)納稅所得額
小規(guī)模季度開免稅票,稅率欄次是免稅,如果季度開超了30萬(wàn),也是全免增值稅的嗎
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,我們是一般納稅人銷售60萬(wàn)營(yíng)業(yè)額,貨款大概37萬(wàn)專票13%,需要交哪些說(shuō),稅金大概多少呢。能不能幫我算算
老師,我們是建安公司,比如這個(gè)月開發(fā)票了,成本不夠,我需要暫估成本,借:工程施工-材料費(fèi),貸:暫估,月末把暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)成本里了。過(guò)了半年,收到發(fā)票了,我該怎么記賬?沖工程施工還是沖主營(yíng)成本!
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,11月份個(gè)稅還沒有申報(bào),比如老板的工資是每個(gè)月按2萬(wàn)元算的,如果想保證稅率不超過(guò)10%,現(xiàn)在每個(gè)月遞增所得額是11800元,已經(jīng)累計(jì)應(yīng)納稅所得額十萬(wàn)了,剩下的44000是不是就相當(dāng)于44000減幾個(gè)11800呢還有幾個(gè)月呀11月還沒有申報(bào)
老師,問(wèn)下開增值稅發(fā)票的計(jì)量單位用瓶 規(guī)格型號(hào)寫300克,影不影響
建筑服務(wù)發(fā)票,指的是工程類發(fā)票么
老師,為氣象局出裝修設(shè)計(jì)圖,屬建筑服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)


那我們的辦公桌椅空調(diào)打印機(jī)等固定資產(chǎn)實(shí)際取得是6月份,對(duì)方一直沒有開票來(lái)報(bào)銷不知道金額也沒有入賬,等到好幾個(gè)月后才來(lái)報(bào)銷入賬,那發(fā)票有可能對(duì)方在6月或者7月的日期就開好了只是沒有拿過(guò)來(lái)報(bào)賬,或者發(fā)票是本月報(bào)賬本月的日期,那我固定資產(chǎn)的入賬日期怎么確定
正常情況下是應(yīng)該收到的到時(shí)候暫估入賬 但是沒有暫估入賬 那現(xiàn)在就按發(fā)票日期入賬
就按照發(fā)票的日期作為固定資產(chǎn)取得的時(shí)間,若是開票日期是6月份現(xiàn)在11入賬,我就要本月一次性補(bǔ)提前期幾個(gè)月的累計(jì)折舊對(duì)嗎?
是的?開票日期是6月份現(xiàn)在11入賬?就要本月一次性補(bǔ)提前期幾個(gè)月的累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)一般多少金額的我可以按固定資產(chǎn)確定,還有就是作為固定資產(chǎn)后對(duì)于金額是多少的我可以一次性折舊完便于核算有沒有什么特殊規(guī)定?
可以5000以下的一次性計(jì)入費(fèi)用 稅法規(guī)定500萬(wàn)的(房屋建筑物除外)可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用 但是會(huì)計(jì)符合固定資產(chǎn)定義 還應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn) 分期計(jì)提折舊
老師,你的意思是5000以下的可以先入固定資產(chǎn)科目過(guò)渡,金額小可以不分期折舊,就一次性折舊計(jì)入費(fèi)用,然后符合手續(xù)票據(jù)齊全可以來(lái)年匯算清繳一次性稅前扣除這5000以下的費(fèi)用對(duì)嗎?但是超過(guò)5000萬(wàn)的那一個(gè)的話就是一樣固定資產(chǎn)科目過(guò)渡,一次性計(jì)入成本費(fèi)用的,還要分期折舊嗎?
5000以下的不進(jìn)入固定資產(chǎn)科目 直接計(jì)入成本費(fèi)用就好了? 超過(guò)5000萬(wàn)的那一個(gè)的話就是一樣固定資產(chǎn)科目? ?要分期折舊? ?稅法申報(bào)的時(shí)候一次性計(jì)入成本費(fèi)用
5000萬(wàn)的分期折舊,月或者季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以一次性計(jì)入費(fèi)用成本,匯算清繳的時(shí)候也可以一次性扣除嗎?
5000萬(wàn)的分期折舊,月或者季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以一次性計(jì)入費(fèi)用成本,匯算清繳的時(shí)候也可以一次性扣除
明白了,謝謝
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