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老師,咨詢個問題,我們是一般納稅人銷售60萬營業(yè)額,貨款大概37萬專票13%,需要交哪些說,稅金大概多少呢。能不能幫我算算

2025-11-05 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-05 10:50

您好,前面發(fā)你了
1. 增值稅
銷項稅額 = 不含稅銷售額 × 稅率 = 60萬 × 13% = 7.8萬元
進項稅額:假設(shè)成本37萬元為含稅采購成本,且取得增值稅專用發(fā)票(稅率13%),則
不含稅成本 = 37萬 ÷ (1%2B13%) ≈ 32.74萬元
進項稅額 = 37萬 - 32.74萬 ≈ 4.26萬元
應(yīng)繳增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 = 7.8萬 - 4.26萬 ≈ 3.54萬元
2. 附加稅費(基于增值稅)
城市維護建設(shè)稅:3.54萬 × 7%(市區(qū))≈ 0.2478萬元
教育費附加:3.54萬 × 3% ≈ 0.1062萬元
地方教育附加:3.54萬 × 2% ≈ 0.0708萬元
附加稅費合計 ≈ 0.2478 %2B 0.1062 %2B 0.0708 ≈ 0.4248萬元
3. 企業(yè)所得稅
會計利潤 = 不含稅收入 - 不含稅成本 - 附加稅費 = 60萬 - 32.74萬 - 0.4248萬 ≈ 26.8352萬元
假設(shè)無其他調(diào)整項(如無業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)等),企業(yè)所得稅 = 利潤 × 25% = 26.8352萬 × 25% ≈ 6.7088萬元

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快賬用戶1798 追問 2025-11-05 10:59

小微企業(yè)不是5%嘛

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-05 11:03

26.8352萬 × 5% ,如果是小微企業(yè),這樣算就可以

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小規(guī)模的優(yōu)惠政策比一般納稅人的優(yōu)惠政策多。就是一個季度銷售30萬元,并且開具普通發(fā)票是免稅的。 但是你這個銷售額每個月都60萬左右,你就享受不了這個證。 再有你的客戶是美國的,那你就是出口的業(yè)務(wù),建議你就成立一般納稅人就行。
2024-02-27
你好,稅負(fù)=實際繳納稅額/不含稅收入 如果長期低于稅負(fù)規(guī)定繳納,公司就有風(fēng)險,你們老板愿意承擔(dān)這個風(fēng)險就可以少交一點
2020-11-25
30萬資金是長年占用的3%稅率.100萬平均占用期是3個月但三個月后又占用了,所以100萬也是全年占用用利息計算
2023-11-29
你好!抵扣增值稅還是企業(yè)所得稅?
2021-01-24
你好!你們是實際庫存是要盤點的,不是這樣簡單計算的。
2024-06-20
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