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老師 問一下 我們是物業(yè)公司 剛接手老項目 問一下上家移交的 未收到物業(yè)費債務怎么做賬 我們是酬金制的管理方式

2020-11-17 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-17 09:09

同學你好 計入應收賬款就行了

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快賬用戶4689 追問 2020-11-17 09:41

那上家要開發(fā)票給我嗎? 我要給錢給上家嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:43

你是收錢的哦,怎么成付錢了

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快賬用戶4689 追問 2020-11-17 09:45

那么就是上家開票和我 我付款給上家 并且創(chuàng)個應收 對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:56

對的,就是這樣操作的

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同學你好 計入應收賬款就行了
2020-11-17
你好,你代收的部分對賬單獨提出來說明就可以!和對賬沒有影響的!雙方認可!
2022-04-07
你好,提前收取的,你按月做收入就可以。 借銀行存款貸預收賬款 借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2021-04-17
若確定收不回來了, 轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
2020-12-10
借其他應付款貸銀行存款 就可以
2020-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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