若確定收不回來(lái)了, 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
老師你好,我們是一家物業(yè)公司,我們幫上一家的物業(yè)公司退他們代收的押金,,上一家物業(yè)公司沒(méi)有和我們交接,只是部門主管同意退,但我們沒(méi)收到這筆錢,這筆款老板要記在部門主管頭上,可這筆錢估計(jì)收不回來(lái)了,該怎么做呀
你好老師,我上個(gè)月付了一筆水電物管裝修押金,當(dāng)時(shí)記了,借管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi),其他應(yīng)收款水電押金、裝修押金,借銀行存款,現(xiàn)在我們公司不裝修了,物業(yè)裝這筆錢退回給我們,我現(xiàn)在要如何做這個(gè)分錄?
我們上個(gè)月有政府補(bǔ)貼 我們單位沒(méi)有資質(zhì) 得在別的企業(yè)往外開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票 然后我們 就把專票開(kāi)給了另一家企業(yè) 我們?nèi)チ硪患移髽I(yè)刷這個(gè)車款 另一家企業(yè)把錢就轉(zhuǎn)到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來(lái)了一筆錢 老師你說(shuō)多出來(lái)這筆錢 怎么走賬呢? 但實(shí)際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個(gè)首付 和尾款 另一家公司給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢就是走一下賬 因?yàn)槲覀冮_(kāi)專票給他們了
老師,我們新接已經(jīng)一家小規(guī)模物業(yè)公司,資產(chǎn)負(fù)債表上有預(yù)付賬款35萬(wàn),這筆錢是原物業(yè)公司預(yù)收的物業(yè)費(fèi),交接時(shí)這筆錢沒(méi)給我們和他們欠收的物業(yè)費(fèi)相抵扣了,現(xiàn)在已經(jīng)一年了,我想問(wèn)這個(gè)預(yù)收賬款怎么處理,要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)收入要交增值稅,可是我們沒(méi)有收到錢啊
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老板說(shuō)要掛部門主管賬
先掛 部門主管往來(lái),以后確認(rèn)收不回時(shí),再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
老師月底營(yíng)業(yè)外支出要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去嗎
月底營(yíng)業(yè)外支出要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!