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會計(jì)分錄如何編制 答案是93240.12

會計(jì)分錄如何編制 答案是93240.12
2020-11-15 17:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-15 17:55

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齊紅老師 解答 2020-11-15 18:11

尊敬的學(xué)員您好! 借;債券投資-面值100000 ? ? ?? 貸;銀行存款91889 ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整8111 6月30日 借;應(yīng)收利息3000 ? ? ? 債券投資-利息調(diào)整675.56 貸:投資收益(91889*8%*6/12)3675.56 12月31日 借;應(yīng)收利息3000 ? ? ? 債券投資-利息調(diào)整702.58 貸:投資收益(91889%2B675.56)*8%*6/12? ? ?3702.58 攤余成本=91889%2B675.56%2B702.5=93267.06

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2020-11-15
同學(xué)你好 1租賃負(fù)債現(xiàn)值=200*(P/A,5%,6)=200*5.0757=1015.14 借:使用權(quán)資產(chǎn)1018.14 ? ? ? 租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 184.86 ? ? 貸:租賃負(fù)債 -租賃付款額? 1200 ? ? ? ? ? ? 銀行存款 3 2借:制造費(fèi)用? 169.19 ? 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊 169.19 3借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用? 50.76 ? ? 貸:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 50.76 4借:租賃負(fù)債-租賃付款額 200 ? ? 貸:銀行存款 200 5借:制造費(fèi)用? 169.19 ? 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊 169.19 6借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用? 43.30 ? ? 貸:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用43.30
2022-10-20
1借銀行存款1200000 貸短期借款1200000
2024-02-29
你這里是屬于重大的重組,那么重大的重組需要入賬的這三部分,員工的賠償、減值準(zhǔn)備,還有就是那個門市的這一些違約賠償,其他的事不做處理。
2022-08-14
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2020-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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