那你要確認(rèn)增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,然后沖減固定資產(chǎn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們這張票19年11月做了價(jià)稅合計(jì)的金額入了固定資產(chǎn)了,3月份又抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)帳怎么調(diào)整?。?/p>
老師 您好 去年購(gòu)入的資產(chǎn)時(shí)以?xún)r(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入固體資產(chǎn)資產(chǎn) 但是進(jìn)項(xiàng)稅又在申報(bào)稅時(shí)抵扣了 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)賬
老師 去年發(fā)生的維修費(fèi) 價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入了費(fèi)用 但報(bào)稅時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng) 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師您好,6月份的時(shí)候購(gòu)入車(chē)輛,錄入固定資產(chǎn)的時(shí)候把價(jià)稅合計(jì)的金額填到了固定資產(chǎn)原值那里,沒(méi)有錄進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在可以調(diào)賬嗎?
以前年度小規(guī)模時(shí)購(gòu)入的固定資產(chǎn)已按照價(jià)稅合計(jì)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在我們是一般納稅人了,會(huì)計(jì)不知道又抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄
老師,有的小規(guī)模一年不超過(guò)500萬(wàn),需要交增值稅嗎
車(chē)間烤盤(pán)涂層翻新得費(fèi)用寄在制造費(fèi)用對(duì)嗎還是
老師你好,請(qǐng)教下您,就是我們是做售貨機(jī)的,有中間人找的地皮,但是地租費(fèi)是我們公司對(duì)公付出去的,領(lǐng)導(dǎo)意思這個(gè)錢(qián)要掛在這個(gè)中間人頭上,因?yàn)槲覀円步o中間人銷(xiāo)售額的提點(diǎn)做成本,那我這個(gè)分錄如何做呢,是借:其他應(yīng)收款-中間人 3000貸,應(yīng)付賬款-甲公司3000,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷(xiāo)售提成 500 貸應(yīng)付賬款-中間人,如果我要跟中間人對(duì)沖賬,是借:其他應(yīng)收-中間人 貸:應(yīng)付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報(bào)印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量計(jì)數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫(kù)存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買(mǎi)銀行理財(cái)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)銀行匯票是見(jiàn)票即付嗎
您好!老師煙酒店沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直要開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票出去這個(gè)可以開(kāi)嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,老板的車(chē)維修花了4萬(wàn)多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時(shí),應(yīng)付賬款-xx 公司是負(fù)數(shù)怎么回事?哪里錯(cuò)了嗎
那折舊呢?
你調(diào)整以后期間的折舊就可以了