你好,這個是正常操作,沒有什么不良影響的?
我公司是七月工資八月發(fā),八月份公積金有變化,這月現(xiàn)在個稅申報,我理解的:工資是七月,社保和公積金填八月的,老師這樣對嗎?
老師 公司八月一號發(fā)了六月的工資(原本應該是七月發(fā)放的) 但是我在八月份仍然申報了所屬期七月的個稅。 這個會有影響嗎
老師我想問個問題,就是我跟同事爭論的申報個稅所屬期的問題,現(xiàn)在九月申報的是八月所屬期的個稅,我們發(fā)放的是七月份的工資,所以我用七月份的工資數(shù)據(jù)來申報,但是同事一直跟我爭論說是八月份的工資表,八月份的工資都還沒有發(fā)放,會在九月發(fā)放,我就一直想要確認到底是哪種對的?
我七月份的工資,八月份發(fā),九月份申報,九月份申報的是八月份發(fā)的,七月份的工資,但是我的員工是七月份入職的,我在稅局系統(tǒng)里面一錄進去嗯,它就會顯示,累計扣除額一個月是5000,那我七月份工資八月份發(fā),九月份申報的時候他就會累計兩個月,那這種是錯誤的還是正確的?那我不是一直有差異在那里
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個勞務公司,他一個發(fā)放工資的一個分錄的問題,因為他的工資發(fā)放有點麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應該做計提對吧?然后八月份又開了票,所以我現(xiàn)在做的時候就有點迷糊了,七月份我做的分錄計提是借了工程施工貸應付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認了收入之后,我應該是結轉成本的,但是他九月份才給我們把那個工人工資的錢打過來,我現(xiàn)在就是七八月,我就有點糊涂。
銀行支付了3500元水電費,采購運費500元.送貨運費1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費用計提,稅費的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調整補交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權全部轉給李總,轉讓中欠的債務如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當月處置的固定資產還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關單對應的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復,謝謝
老師,請問收的會員費,入賬預收賬款,必須按會員名字一個一個的設置明細科目嗎?然后每次消費多少后也要一個人一個人的計入收入嗎?有沒有簡便打包的方法?謝謝