你好 不要票的分錄 和開票一樣 貸方要有應(yīng)交稅費(fèi)的??
老師,我們的客戶是事業(yè)機(jī)關(guān)單位,預(yù)收款都是在項目還沒有開始之前就收到,而且是開發(fā)票,見票打款,請問我該怎么記賬呢?還沒開工,票開了預(yù)收款收到了,稅也繳納了。 這樣記賬可以么? 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項稅額 每次按完工百分比確認(rèn)收入時 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師:您好!我們是機(jī)動車檢測公司,小規(guī)模納稅人,由于客戶有許多是個人也就不用開票,所以以前出納就以我們自制的交款單入賬,借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入,沒有反映應(yīng)交的增值稅,我想問的是,如果只以開的發(fā)票確認(rèn)收入,就少計了收入,如果只以繳款單入賬,又沒法反映增值稅,我該如何做這筆賬?謝謝!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時候,我們就開出發(fā)票,計為收入了,客人辦理的是會員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時候,才算是營業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時候要交稅,客人消費(fèi)的時候,又要計為收入了呀?
老師,我有個問題,就是我接賬的時候,前面會計做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票,還是說開了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額了。所以導(dǎo)致預(yù)收賬款一直存在。假如這個情況我應(yīng)該如何調(diào)整阿?要是說借應(yīng)收賬款 我還能預(yù)收沖應(yīng)收?,F(xiàn)在不懂咋整了
個體戶查賬征收!報個人所得稅經(jīng)營所得的收入時如果是按不含稅金額報的稅,那么做賬的時候就是借:銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做賬嗎?那最后這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄!謝謝(如果我個體做賬的時候沒有區(qū)分稅稅金出來!含稅確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎?我報個人所得稅經(jīng)營所得時,也是按含稅價報?)
老師,面對不喜歡的人,怎么辦?之前聽別人說要和每個人都能相處
我應(yīng)聘了一個制造業(yè)會計崗位,公司是制造燈具的,但我沒有關(guān)于制造業(yè)會計的經(jīng)驗。。咱的實操課里邊有匹配度比較高的課程嗎?或能幫我規(guī)劃一下學(xué)習(xí)課程嗎?
出租辦公樓,收租戶1000元押金,退租時退回了800,扣取200作為退租保潔費(fèi),客戶說要開發(fā)票,請問這200元怎么開發(fā)票
老師,這題的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么計算的
老師代開非住宅房租發(fā)票增值稅,專票稅率9月是不是要變
老師,這題目里邊缺貨成本里邊的訂貨次數(shù)是怎么計算的
為什么交物業(yè)費(fèi)會是應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項增值稅呢?
老師你好,請問一下臨時工申報工資,不超過5000需要交個人所得稅嗎
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
那我就以當(dāng)日交款單做為原始憑證,以當(dāng)日交款額自己計算出應(yīng)交增值稅是不是就可以?
你好 不能按收款? 銷售了就要交稅的?
我們一線檢測人員發(fā)生的費(fèi)用例如工資,辦公費(fèi),該計入哪個科目是主營業(yè)務(wù)成本嗎?
你好 服務(wù)業(yè)記主營業(yè)務(wù)成本? 不相關(guān)的問題請重新提問??